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为什么应交税费——应交增值税那一项是要交进项税 是因为我把钱付给员工就相当于把商品卖出去,然后就是进项税?

为什么应交税费——应交增值税那一项是要交进项税
是因为我把钱付给员工就相当于把商品卖出去,然后就是进项税?
2022-04-11 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 13:12

这个是属于企业可以抵扣的进项税额。

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快账用户6617 追问 2022-04-11 13:13

什么是企业可以抵扣的进项是?

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:13

就是员工报销的费用里面,这个进项税额是可以抵扣。

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快账用户6617 追问 2022-04-11 13:19

我想问的是为什么他不是销项税而是进项税?

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:19

这个是因为你们购进的呀,购进的不就是进项税额?

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快账用户6617 追问 2022-04-11 13:29

老师,那销货是什么意思

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:29

销货就是说你销售你销售的时候对应的是销项税额。

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快账用户6617 追问 2022-04-11 13:30

这个是因为你们购进的呀,购进的不就是进项税额? 老师从哪里看得出来我们是够近的,他没有说有购进东西呀

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齐红老师 解答 2022-04-11 13:31

你报销的差旅费不也是相当于你购进的服务吗?

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这个是属于企业可以抵扣的进项税额。
2022-04-11
你好 不是的,你这个进项是可以抵扣销项的,只是交了一部分的税款的
2022-07-16
你好,也可以这么理解的,你买东西缴纳的,抵扣你卖东西的,差额交给税务局的
2022-07-16
你好 不是的,你这个进项是可以抵扣销项的,只是交了一部分的税款的
2022-07-16
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