你好 不是的,你这个进项是可以抵扣销项的,只是交了一部分的税款的

老师,这个应交税费-应交增值税(进项税额)写在借方是不是就表示相应的进项税额可以抵扣啊,因为应交税费科目是个负债类科目,增加额和余额应该都写在贷方才对,那买东西时涉及到进项税额而且写在借方,就相当于冲减了进项税额,也就是说表明对应的进项税额可以抵扣,可以这样理解吗?
为什么应交税费——应交增值税那一项是要交进项税 是因为我把钱付给员工就相当于把商品卖出去,然后就是进项税?
是不是我买东西的时候要交进项税给卖家,然后又要销项与进项的差额也就是增值税交给国家,相当于交两次税款
是不是我买东西的时候要交进项税给卖家,然后又要销项与进项的差额也就是增值税交给国家,相当于交两次税款
是不是我买东西的时候要交进项税给卖家,然后又要销项与进项的差额也就是增值税交给国家,相当于交两次税款
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郭老师,25年做了无票支出,计入水电费制造费用5万元,房东不会开票进来了,我要怎么做,汇算
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我想请教一个问题,就是我们二四年的时候有预付一个单位5000块钱。然后呢,那个5000块钱其实二四年也给我们开了发票。但代账公司做账的时候,这个5000块钱的发票没有拿来充这个预付。那我现在二六年想要把这个余额去冲平的话,我是直接冲减预付,还是需要通过就是那个以前年度损益,或者是利润分配未分配之润这个科目来去调。我们是小企业会计准则。
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老师你好,25年买的车,发票25到的,26年车才到,办理的行驶证那些手续,请问要交25年的车船税吗?
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”乙方向总承包方提供3%税率的增值税专用发票,总承包方仅可按3%税率抵扣进项税额。总承包方需开具13%税率的增值税专用发票,需按13%税率计算缴纳销项税额。因乙方提供发票税率与甲方对外开票税率产生10%税率差额,该部分无法抵扣的增值税及附加税费,全部由乙方承担,并在双方工程款支付时直接扣除“ 请问这句话是不是不能体现在合同里面呢?
但是买东西的时候进项不也是我先交给卖家,他才给我开专票,然后我再交一部分增值税
你这个是两部分啊,而且,你收了别人的钱,相当于是别人也在缴纳增值税啊
噢噢懂了进项相当于只是我垫付的税款对吧
是的,这部分是你垫付的,后面会有人付这个增值税的
嗯嗯谢谢老师
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