咨询
Q

老师,销售行业,2021年12月,销售开票收入20万,但京东给了192288.90元,剩余7711.10元当作佣金给京东,7711.10元京东开了发票给我们,这种情况怎样做账?

2022-04-11 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 14:24

这样子,我们交多了税金

头像
齐红老师 解答 2022-04-11 14:24

同学,剩下的就入财务费用。

头像
快账用户5681 追问 2022-04-11 14:25

不明白,老师能详细写一下?

头像
齐红老师 解答 2022-04-11 14:26

借:应收账款    20万,  贷:主营业务是收入   应交税费     收到货款时借:银行存款  192288.90   财务费用 7711.10  贷:应收账款  20万

头像
快账用户5681 追问 2022-04-11 14:29

佣金可以用财务费用?二级科目写佣金?

头像
齐红老师 解答 2022-04-11 14:33

当然也可以计入销售费用,我觉得计入到销售费用可能跟客观些。

头像
快账用户5681 追问 2022-04-11 14:37

这个销售费用,我们收到发票,用进项发票分录冲回,对吗?

头像
齐红老师 解答 2022-04-11 14:39

是的,可以用进项发票重回的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这样子,我们交多了税金
2022-04-11
您好,京东开票上边是20吧
2023-07-19
京东给你们钱吗 不给吧 那你计入销售费用 借销售费用2 借其他货币资金18 贷主营业务收入 贷销项
2023-07-19
同学,你好 这个方案可以的
2023-08-05
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×