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老师请问我们上期待抵扣2万,这期销项税1.4万,进项0.4万,请问这个增值税结转分录怎么做,还是印花税是多少万三的,还有城建税是多少7的,麻烦老师了希望耐心老师看看

2022-04-11 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 17:00

 你好; 1. 留抵进项税你是挂的那个科目放着的  ;是未交增值税借方还是进项税借方的      这样好判断科目 2.  印花税是 比如购销合同 是按    购销合计金额*万分之三缴纳的; 城建税是按增值税的   7%或者5%缴纳的   

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快账用户7401 追问 2022-04-11 17:00

老师城建税是按照,扣除待抵扣之后的增值税金额吗?

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快账用户7401 追问 2022-04-11 17:01

老师,我是没有明白,这个待抵扣,到底是怎么回事,

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快账用户7401 追问 2022-04-11 17:02

就是我们前期账上有待抵扣金额,然后这期进项不够,想用这个待抵扣金额,想知道这个待抵扣是需要做到增值税结转里面吗?

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齐红老师 解答 2022-04-11 17:04

 你好 ;       待抵扣一般就是比如销项税 是100万; 进项税是 80万;  还有20万 没有抵扣; 就会   计入你们说的待抵扣进项税去的      

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快账用户7401 追问 2022-04-11 17:05

我知道20万没有抵扣计入待抵扣

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快账用户7401 追问 2022-04-11 17:06

我的意思下一期这个待抵扣的处理是怎么处理的,不是正常有一笔,借增值税销项税,贷增值税进项,贷未交增值税吗?这个结转分录,那么这个待抵扣的是不是要结转到增值税进项税

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齐红老师 解答 2022-04-11 17:10

 你好;      现在我不是让你去看看待抵扣 你挂的那个科目吗 ? 你去看看 ; 我   就是要给你说怎么结转 抵扣这个待抵扣金额   

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 你好; 1. 留抵进项税你是挂的那个科目放着的  ;是未交增值税借方还是进项税借方的      这样好判断科目 2.  印花税是 比如购销合同 是按    购销合计金额*万分之三缴纳的; 城建税是按增值税的   7%或者5%缴纳的   
2022-04-11
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-06-03
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-28
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-预交增值税
2024-01-16
你好,实事求是,可以都勾选的啊~你这个月一次性抵了,下个月没有那么多进项,又多交还是一样的
2022-01-06
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