你好,其他公司收我们的管理费用,你们的分录是 借:管理费用,贷:银行存款等科目
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?费用计入管理费。谢谢
我公司与a公司的业务既有其他应收业务,又有其他应付业务。年底,我司账面上看其他应收a 公司借方余额为21196.02 ,其他应付a公司借方为51313.45元。请问,我司应要求a公司如何开发票才能平账?分录如何做?假设费用计入管理费。谢谢
老师,您好,代理公司给我们开了一张2000的代理服务费发票,但是我还没有付钱,怎么做账,借管理费用贷其他应付款吗,我们是小规模的,我们是委托代理公司出售商标发生的费用,如何做账
其他公司收我们的管理费用,如何做账
老师 请问一下其他个人用我们公司的资质做维保,我们只收取管理费,他剩余的钱应该如何给他
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
二级科目是什么
你好,自行设置,没有统一规定。比如可以是:管理费用—管理服务费