跨月发票只能红冲,不能作废

2021年12月份把作废发票入账了,增值税申报也把作废发票的金额加进去了,请问现在怎么处理
老师好,去年开的一份发票,现在作废,要怎么处理?
老师你好,9月份开的一张专票应该要作废的,结果重新开的时候忘了作废了。现在申报该怎么处理?
老师你好,2021年有份发票没有作废,现在该怎么处理呢。
5月份有一张发票开重复了,开票系统没有作废,纸质的发票写了作废了,现在6月份了,怎么处理
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我已经红冲了,但是不知道账务要怎么处理,
原来的分录你写的什么
写反分录吗?要不要做以前年度损益调整?去年的汇算清缴还没有做
涉及收入的要写以前年度损益调整
快账没有以前年度损益调整科目
直接用利润分配调整
老师,我之前的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税,现在分录要怎么写呢?
借:应收账款 红字 贷:利润分配-未分配利润 红字 应交税费应交增值税,现在分录要 红字
还有增值税借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入——增值税减免 是一并做以前年度损益调整还是直接红字就可以了?
这个也是做以前年度损益调整
借:应交税费应交增值税(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 对吗?
是的,还要转入利润分配未分配利润