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老师好,去年开的一份发票,现在作废,要怎么处理?

2022-04-12 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 11:15

跨月发票只能红冲,不能作废

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快账用户2619 追问 2022-04-12 11:17

老师,我已经红冲了,但是不知道账务要怎么处理,

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齐红老师 解答 2022-04-12 11:21

原来的分录你写的什么

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快账用户2619 追问 2022-04-12 11:22

写反分录吗?要不要做以前年度损益调整?去年的汇算清缴还没有做

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齐红老师 解答 2022-04-12 11:24

涉及收入的要写以前年度损益调整

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快账用户2619 追问 2022-04-12 11:29

快账没有以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2022-04-12 11:40

直接用利润分配调整

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快账用户2619 追问 2022-04-12 14:45

老师,我之前的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税,现在分录要怎么写呢?

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齐红老师 解答 2022-04-12 14:47

借:应收账款  红字 贷:利润分配-未分配利润  红字  应交税费应交增值税,现在分录要  红字

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快账用户2619 追问 2022-04-12 15:33

还有增值税借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入——增值税减免 是一并做以前年度损益调整还是直接红字就可以了?

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:41

这个也是做以前年度损益调整

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快账用户2619 追问 2022-04-12 15:43

借:应交税费应交增值税(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 对吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 15:44

是的,还要转入利润分配未分配利润

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