跨月发票只能红冲,不能作废

您好 老师 有个去年12月份开的发票 今天要作废重开 跨年了 怎么处理呢
老师,请问一下我2020年开的发票现在可以作废吗?要怎么处理?
老师好,去年开的一份发票,现在作废,要怎么处理?
老师你好,9月份开的一张专票应该要作废的,结果重新开的时候忘了作废了。现在申报该怎么处理?
老师你好,2021年有份发票没有作废,现在该怎么处理呢。
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
老师,我已经红冲了,但是不知道账务要怎么处理,
原来的分录你写的什么
写反分录吗?要不要做以前年度损益调整?去年的汇算清缴还没有做
涉及收入的要写以前年度损益调整
快账没有以前年度损益调整科目
直接用利润分配调整
老师,我之前的分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税,现在分录要怎么写呢?
借:应收账款 红字 贷:利润分配-未分配利润 红字 应交税费应交增值税,现在分录要 红字
还有增值税借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入——增值税减免 是一并做以前年度损益调整还是直接红字就可以了?
这个也是做以前年度损益调整
借:应交税费应交增值税(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 对吗?
是的,还要转入利润分配未分配利润