你好; 借 预收账款贷主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品 ; 收到尾款 :借银行存款贷预收账款

如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
制造业 已收定金 当时做到预收账款中了 现在已发货但是还没收到尾款怎么做分录? 对方不要发票
收到货款并且开具发票,但是还没有发货。已确认收入。现在给对方发货的时候分录怎么做啊?可请教
收到货款并且开具发票,但是还没有发货。已确认收入。没有结转成本现在给对方发货的时候分录怎么做啊?可请教
已开票收入实际没收到货款,当期已做收入,计入了现金收款,并且现金已在当期列支,现在对方要给打货款了,这笔货款怎么入账
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
老师是否可以先冲回之前已经收到的定金 然后把未收到的尾款做到 应收? 借预收 借应收 贷主营收入 贷应交税费?
可以的。都可以的。 你自己调整下即可