您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税等

跨年补交了之前申报后未缴纳的增值税,不是税务检查要交的增值税,请问怎么做分录?
税务稽查去年账务,4月补交去年未开票收入的 增值税,5月补开了对应未开票收入,增值税申报表填到未开票收入?交的增值税怎么做分录?
老师,请问税务检查补交今年的增值税和城建税分录怎么做呢?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税,具体怎么做分录?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税(由于取得发票不合规,税务老师在今年直接给更改的之前年度对应月份增值税纳税申报表的进项税额),具体怎么做分录?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
以前年度欠税未计提,现在跨年缴纳了,为什么是应收账款?
您好,那您未缴纳增值税的原因是什么?少申报收入?
正常申报,公司没钱交税,就欠税了
您好,那您以前计提了应交税费应交增值税等税费?
以前做账的会计没有计提啊
您好,那就得找出没计提的分录,在现在补计提
补计提增值税 借 营业税金及附加 贷 应交税费应交增值税未交增值税 交税后 借应交税费应交增值税未交增值税 贷 以前年度损益?
您好,不是,增值税不对应税金及附加
您好,纳税是借应交税费应交增值税贷银行存款
增值税不计提,附税计提?
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
您好,不是,增值税是需要最后体现往来或损益里
麻烦问一下补计提的分录
您好,补计提分录是根据您企业未计提的原因,不是我们给分录,是根据您的业务原因
您好,补计提分录是根据业务
就是前面会计没有做计提啊 申报后没有交税,然后欠税了,跨年了之后交的?
您好,以前没计提为什么申报?以前纳税申报表与账增值税不一致?
增值税就算账里面没有计提根据开票金额 不影响申报啊
您好。根据您的描述,正确处理是账面期末有应交税费,所以本期缴纳借应交税费应交增值税,贷银行存款