您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税等

跨年补交了之前申报后未缴纳的增值税,不是税务检查要交的增值税,请问怎么做分录?
税务稽查去年账务,4月补交去年未开票收入的 增值税,5月补开了对应未开票收入,增值税申报表填到未开票收入?交的增值税怎么做分录?
老师,请问税务检查补交今年的增值税和城建税分录怎么做呢?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税,具体怎么做分录?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税(由于取得发票不合规,税务老师在今年直接给更改的之前年度对应月份增值税纳税申报表的进项税额),具体怎么做分录?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
以前年度欠税未计提,现在跨年缴纳了,为什么是应收账款?
您好,那您未缴纳增值税的原因是什么?少申报收入?
正常申报,公司没钱交税,就欠税了
您好,那您以前计提了应交税费应交增值税等税费?
以前做账的会计没有计提啊
您好,那就得找出没计提的分录,在现在补计提
补计提增值税 借 营业税金及附加 贷 应交税费应交增值税未交增值税 交税后 借应交税费应交增值税未交增值税 贷 以前年度损益?
您好,不是,增值税不对应税金及附加
您好,纳税是借应交税费应交增值税贷银行存款
增值税不计提,附税计提?
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
您好,不是,增值税是需要最后体现往来或损益里
麻烦问一下补计提的分录
您好,补计提分录是根据您企业未计提的原因,不是我们给分录,是根据您的业务原因
您好,补计提分录是根据业务
就是前面会计没有做计提啊 申报后没有交税,然后欠税了,跨年了之后交的?
您好,以前没计提为什么申报?以前纳税申报表与账增值税不一致?
增值税就算账里面没有计提根据开票金额 不影响申报啊
您好。根据您的描述,正确处理是账面期末有应交税费,所以本期缴纳借应交税费应交增值税,贷银行存款