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跨年补交了之前申报后未缴纳的增值税,不是税务检查要交的增值税,请问怎么做分录?

2022-04-12 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 14:58

您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税等

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快账用户9442 追问 2022-04-12 15:02

以前年度欠税未计提,现在跨年缴纳了,为什么是应收账款?

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齐红老师 解答 2022-04-12 16:11

您好,那您未缴纳增值税的原因是什么?少申报收入?

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快账用户9442 追问 2022-04-12 16:12

正常申报,公司没钱交税,就欠税了

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齐红老师 解答 2022-04-12 16:43

您好,那您以前计提了应交税费应交增值税等税费?

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快账用户9442 追问 2022-04-12 16:43

以前做账的会计没有计提啊

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齐红老师 解答 2022-04-12 16:44

您好,那就得找出没计提的分录,在现在补计提

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快账用户9442 追问 2022-04-12 16:47

补计提增值税 借 营业税金及附加 贷 应交税费应交增值税未交增值税 交税后 借应交税费应交增值税未交增值税 贷 以前年度损益?

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:00

您好,不是,增值税不对应税金及附加

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:01

您好,纳税是借应交税费应交增值税贷银行存款

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快账用户9442 追问 2022-04-12 17:04

增值税不计提,附税计提?

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快账用户9442 追问 2022-04-12 17:07

1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:16

您好,不是,增值税是需要最后体现往来或损益里

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快账用户9442 追问 2022-04-12 17:17

麻烦问一下补计提的分录

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:19

您好,补计提分录是根据您企业未计提的原因,不是我们给分录,是根据您的业务原因

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:19

您好,补计提分录是根据业务

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快账用户9442 追问 2022-04-12 17:20

就是前面会计没有做计提啊 申报后没有交税,然后欠税了,跨年了之后交的?

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:22

您好,以前没计提为什么申报?以前纳税申报表与账增值税不一致?

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快账用户9442 追问 2022-04-12 17:24

增值税就算账里面没有计提根据开票金额 不影响申报啊

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齐红老师 解答 2022-04-12 17:28

您好。根据您的描述,正确处理是账面期末有应交税费,所以本期缴纳借应交税费应交增值税,贷银行存款

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您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税等
2022-04-12
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2022-04-12
你好;    如果你之前是多抵扣了。 说明你  少缴纳了。 你少缴纳了应该是要  补缴纳的; 如果你之前已交税金有余额可以直接冲   ;   
2022-07-12
 你好 ;   多抵扣了 ; 那么你 之前就少缴纳了税费的; 你们  当地税务局要求你 补缴纳不  
2022-07-13
你好,学员 借应交税费应交增值税 税金及附加 贷银行存款
2023-09-05
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