您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税等
老师,以前年度损益调整怎么用,小规模我未交增值税上有一笔需要补缴去年的税,那么我要怎么通过分录平了未交增值税的账务,麻烦老师给分录,就是这个月我补缴了去年的未交增值税,借未交增值税 贷银存
跨年补交了之前申报后未缴纳的增值税,不是税务检查要交的增值税,请问怎么做分录?
税务稽查去年账务,4月补交去年未开票收入的 增值税,5月补开了对应未开票收入,增值税申报表填到未开票收入?交的增值税怎么做分录?
老师,请问税务检查补交今年的增值税和城建税分录怎么做呢?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税,具体怎么做分录?
派遣人员与第三方签订合同,合同到期第三方不愿续签需要协商裁员补偿金是不是也按照劳动合同法n+1补偿
请教老师们!报关单上的成交方式为CIF和CFR(C&F)时含运费或保费,开普票确认收入按FOB价开票对吧,那实际收入和支付的运费和保费要进其他应付款吗?实际运费少付了,差额部分也要开票确认收入不?跟货物一起开票还是分开开票?运费差额按其他业务收入确认收入?[抱拳] 还是可以按报关单上合计金额全额开普票,不区分成交方式,运费等都进成本?[抱拳]
老师,公司买一部经营用手机2800,要入费用还是固定资产
老师ROI是指什么呀?谢谢
全电发票限额税务局没通过,开不了这么多发票,那账务怎么处理呢
老师,你好,请问经营所得报表里的收入总额是投资者工资加销售收入吗
老师请问51发票怎样下载电脑版的
这两道题 3540为什么是计算净利润以后的数值 而510是初始确认的数值
您好,想了解固定资产、无形资产账务处理,包括资产入账、在建、转固、折旧摊销、处置报废等全流程管理。(包括涉及的税务处理,一般纳税人13%)
老师,这是啥意思呀,为啥不能登录
以前年度欠税未计提,现在跨年缴纳了,为什么是应收账款?
您好,那您未缴纳增值税的原因是什么?少申报收入?
正常申报,公司没钱交税,就欠税了
您好,那您以前计提了应交税费应交增值税等税费?
以前做账的会计没有计提啊
您好,那就得找出没计提的分录,在现在补计提
补计提增值税 借 营业税金及附加 贷 应交税费应交增值税未交增值税 交税后 借应交税费应交增值税未交增值税 贷 以前年度损益?
您好,不是,增值税不对应税金及附加
您好,纳税是借应交税费应交增值税贷银行存款
增值税不计提,附税计提?
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
您好,不是,增值税是需要最后体现往来或损益里
麻烦问一下补计提的分录
您好,补计提分录是根据您企业未计提的原因,不是我们给分录,是根据您的业务原因
您好,补计提分录是根据业务
就是前面会计没有做计提啊 申报后没有交税,然后欠税了,跨年了之后交的?
您好,以前没计提为什么申报?以前纳税申报表与账增值税不一致?
增值税就算账里面没有计提根据开票金额 不影响申报啊
您好。根据您的描述,正确处理是账面期末有应交税费,所以本期缴纳借应交税费应交增值税,贷银行存款