你好; 你开的是啥业务内容的 ; 你 开出去销项税; 不管是什么税率的 ;都可以用符合抵扣要求的进项税来抵扣的; 不考虑一一对应哈
旅游业—主营业务可直接抵减的费用发票是普票(销项税额),专票得做认证后进项税转出,主营业务以外收到的发票只有专票做进项税,普票不能做进项税得全额入账?老师,我说的对吗?
老师 这个营业执照的范围,我做商贸购销粮油米等物品可以进其他业务收入吗?还是该进主营业务收入呢?我已经进的其他业务收入,会有什么问题吗?同时我们有服务性的收入,那个我记入的主营业务收入~
老师。你好 。如果公司要开营业执照经营业务范围内的专票 不是主要的业务 那这种是怎么缴税的呢 没得其他业务的进项票 只有主营业务的进项票 那可以用主营业务的进项票去抵扣进项税吗
老师,公司开了一张技术咨询的发票,营业执照上也能开这项业务,实际上没有发生这这项业务,那我要做进主营业务收入,那我这个主营业务成本可以做哪些东西进去呀
老师您好,请问进项专票还没抵扣,因为公司新开办的,还没有主营业务收入,那进项票我是不是可以放着先不做账?谢谢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
比如我是进项票货品13% 我现在需要开的机械租赁的发票 也是按照13%的开吗
是的。 也是可以抵扣哈
那如果我的进项票是进的货物 销项票开的机械租赁 那就是没得办法结转货物的成本对不
你好 ; 可以抵扣的 ; 你们销售出去了 货物才结转货物成本 呀 ; 你只是 增值税抵扣而已哦