你好 借:生产成本 销售费用 管理费用 增值税 贷:银行存款
2、M公司为一般纳税企业,增值税率17%,2020年5月发生下经济业务: (1)4日,销售甲商品500件,每件售价100元,成本每件60元,商品已发出,当即结转成本。货款已收存银行。(2)接供电部门通知,本月应付电费30000元,其中生产:车间电费25000元;行政管理部门电费5000元;当即通过银行转账支付。(3)5日,销售原材料一批,售价10000元,税金1700元,款项通过银行收付。材料成本为8000元。(4)22日,公司送货车超速,接交警部门罚款单一张,罚款额200元,同日以现金支付。(5)24日,以银行存款6000元支付广告费。(6)28日,计提本月应交消费税3300元。(7)31日,讲上述所有“损益类”账户转到“本年利润”账户中。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录
7日,整烫车间因工作需要,由张云华经办购入专用工具,取得的增值税专用发票上注明的价款为1400元,税额为182元,已验收入库。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263503,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
④9日,裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件,取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元,税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
⑤10日,由供应科周晓晓经办,支付本企业电费84500元,其中,裁剪车间22000元、缝纫车间25000元、整烫车间16000元、后道车间18000元、供应科400元、销售科500元、财务科500元、设计科1000元、人力资源科600元、安保科500元,进项税额为10985元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263506,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
⑥15日,由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
计提个人承担社保的分录的全部分录
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老师 公司发的季度奖金 怎么做分录?计提怎么做分录,发放怎么做 麻烦老师详细写下谢谢了
我金店,有1900万库存,我想清理掉,可以以旧换新清掉吗
老师你好,公司买的一台电脑直接入了管理费用,没有入账固定资产,这种情况注销公司需要清理账面资产吗
老师,麻烦问下,劳务派遣公司的成本是要申报工资还是开票?
老师,物业采购办公用品里面含有装修办公室所用的大理石台面,价格为8000元,就应该怎么入账
老师,若赵某到期不能偿还钱某,在李某不知情的情况下,钱某的抵押权是可以对抗李某的所有权,钱某有权要求李某返还房屋。老师这样讲对吗?我认为在李某知情的情况下才可以,因为李某知情就不是善意第三人了。怎么李某不知情也可以?有点不懂
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收到车辆报废保险公司付的赔偿款怎么做账