灰色说明系统自带,你们填不了
7月份增值税申报表中的第二栏里没有填写,导致以后月份的本年累计数不对,8月份申报中能把7月份的本月数加在一起填在第二栏的本月数里吗
这里增值税申报表第八栏为什么填不起,是灰色,本年累计那里都有数据
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
增值税申报表服务那一列可以填数,劳务那一栏是灰色的,只有第二栏自动带出了数(开了专票),但是其他都填不了,这个应该怎么办呢
主表第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴 为负数)” “本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。更正申报可以进入查看是否可以修改,如果置灰无法修改可以咨询征纳互动是否可以修改,或者前往主管局修改,这25栏数据哪里来的
老师 往期没有提折旧 后续做账如何提折旧
老师,请问所得税里面资产负债表里面资产合计怎么填,还有负债和所有者权益总计怎么填,其他数据是不是不要改?
公司挖掘机出租用的,挂主营业务收入,然后维修费,还有配件的费用,这些挂到哪个科目好呢?
退回的发票可以部分红冲吗怎么操作
小规模10月企业所得税季报里营业收入到底是填本年累计额还是7-9月收入累计额啊?
公司不能正常经营,需要注销了,但还欠员工工资支付不出,这个账要咋做啊?
收到稳岗返回的失业保险基金是冲管理费用还是入营业外收入?
老师,员工报销福利费,发票是24年的了,可以用吗?
老师您好,我公司有做软件的。我们把公司的全部软件测试外包给了一单位,对方给我们开发票。这部分我可以做研发费用加计扣除吗?谢谢老师
#提问,老师,增值税结转时销项税额小于进项税额,这个结转费分录需要怎么做