灰色说明系统自带,你们填不了

7月份增值税申报表中的第二栏里没有填写,导致以后月份的本年累计数不对,8月份申报中能把7月份的本月数加在一起填在第二栏的本月数里吗
这里增值税申报表第八栏为什么填不起,是灰色,本年累计那里都有数据
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
增值税申报表服务那一列可以填数,劳务那一栏是灰色的,只有第二栏自动带出了数(开了专票),但是其他都填不了,这个应该怎么办呢
主表第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴 为负数)” “本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。更正申报可以进入查看是否可以修改,如果置灰无法修改可以咨询征纳互动是否可以修改,或者前往主管局修改,这25栏数据哪里来的
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?