你好,你开的是什么业务的发票?
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
增值税申报表服务那一列可以填数,劳务那一栏是灰色的,只有第二栏自动带出了数(开了专票),但是其他都填不了,这个应该怎么办呢
老师你好上季度开了销售货物数电票,这个月报税时增值税这里货物及劳务栏怎么灰色填不了,只有服务和不动产那栏可以填
老师我更正增值税申报表附表二,上月我把旅客运输服务填写到8b栏(其他)里了,然后这月我更正申报填写到10栏里,可是增值税主表里带不出来这个附表二10栏里的税额呢,该怎么办
老师问下小规模企业季度开票,专票+普票+不开票收入超过了30万,那个不开票收入是不用填的吗,只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行了是吧,如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了是吧
老师,您好!请问一下我们本来预计建设楼栋的征地费放在了在建工程-公摊费用,后面由于各种原因没建楼的费用,我们应该怎么冲平这个在建工程科目呢?能否直接转费用?
企业所得税申报表里:已记入成本费用的职工薪酬包括哪些
从企业微信提现100到银行账户,手续费1元,到账99元,这个现金流量怎么做
老师,我司是家有限合伙企业。对外投资了B公司100万元。现在把B公司的股权转让给C(自然人)150万元。那投资收益就是50万元,现在填报经营所得税A表。收入总额这栏是填100万元。还是50万元。
老师好,以前年度的餐费发票已经报销的,现在要剔除出来、会计分录是不是借 其他应收款,贷以前年度损益调整呢
老师,公司买卖股票,财务需要根据什么凭证入账?
企业盈利了就要计提盈余公积吗?
老师,易税通是你们公司的吗?刚刚有易税通的人联系我,说是会计学堂的
年纳税总额包含缴纳的进口关税和进口增值税嘛?
印花税的计税金额怎么统计?
你是不是没有这个税种认定?
可能是呢,开的是*劳务*人工费发票,票种只有其他建筑服务,应该再增加一个什么税种呢?
你这个是加工维修修理修配劳务的吗?
如果是的话直接填写修理修配劳务或者是加工劳务。
就是这样的
你好,这不可以填写啊,你已经填写了。
保存一下,你看一下主表能取到数据。
存一下,你看一下第一行有数据吧。
是其他都不填,之后点暂存吗
你好,不要暂存直接申报就可以的。
如果增加税种,灰色区域能变黄吗
你好 对的 是的可以的