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老师问一下我期初的时候把应交税费-转出未交增值税设置余额在贷方了影响不

2022-04-13 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 09:13

同学你好 这个不影响的

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快账用户8516 追问 2022-04-13 09:19

那现在我转出未交增值税贷方有余额是负数。月末还需要结转吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:32

同学你好 交增值税是负数,也就是在借方,说明企业多交增值税,或者是预交了增值税.如果应交税金-应交增值税各明细科目加减后有借方余额,那肯定有错误;借方有余额的情况只有当期有留抵税额,可你当月还应缴税额,那就不会有留抵税额

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快账用户8516 追问 2022-04-13 09:36

这个余额是留底税,我认证多了的

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快账用户8516 追问 2022-04-13 09:40

这个在贷方是因为我期初把转出未交增值税余额设置在贷方了,现在余额在贷方还是负数,如果按正常余额在借方那现在这个余额就是在借方

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:49

留抵的没事 可以不结转

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快账用户8516 追问 2022-04-13 09:50

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:58

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个不影响的
2022-04-13
借方12588.9%2B9159.15%2B45821.74=67569.79 贷方276.06%2B64483.18=64759.24 借减贷=2810.55是借方余额。
2021-10-09
您好 请问您上期有留底税额有没有做分录 金额是多少
2019-07-30
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
就那样子,正确交增值税就行,不管应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额
2025-06-06
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