做分录的时候这个加计抵减的金额是50

我们是一般纳税人,适用加计抵减10%政策,这个月的销项税额小于进项税额和加计抵减额的和,所以这个月不用缴纳增值税,请问这个月用来抵减销项税额的这部分加计抵减额需要做分录吗?
老师,对于仓储服务50%销售额那个月就可以加计抵减进项票,那要是下个月又达不到了,就不能加计抵减,然后过几个月又够了,又能加计抵减了么,那要是一年没作加计抵减,到年底再统计全年达到了,再加计抵减这样可以么,还有就是装卸费用应当也可以加计抵减吧
老师,那假如我这个月的进项是1000,销项是1050,加计抵减金额有100,当月实际只是抵减了50,那做分录的时候这个加计抵减的金额是50还是100
老师好,我们今年有进项税,但是一直没有做加计抵减的会计分录,现在想要补提分录,如果我们年初有进项留抵税额500元,现在每个月销项税额是100元,进项税是50元,加计抵减补提后是5元,相当于没有缴纳税款,请问分录要怎么做?
老师,如果一般人的这个月销项税额是100,进项税额是150,有10%的进项加计抵减,那这个月留抵的税额是不是100-150-150*10%=65呀
想从公司帐户转100w左右给个人,走什么费用比较合理
请问老师,第四季度企业所得税。看的是10-12月的利润总额是吗?
老师,收到外币,查询汇率,用的是哪个价格
@朴老师,我们把款项借给另外一个公司,收取利息了,请问是不是需要开具发票给对方公司,税率是多少,发票内容是什么
老师,个体工商户,注册的时候经办人开通了税务核定,,个税,增值税,附加税都有,但实际也没啥业务,也没开票,一 24 年没有零申报,法人也不清楚情况,现在注销的话要交滞纳金吗,还是逾期申报就好,还是别的什么方法,
老师你好!请问公司账户进去睡眠户还需要做会计分录吗?这期间有两年左右没有收到利息或其他扣除的费用!
专票跨年怎么红冲,需提交什么资料
老师,跨区域涉税事项报告生成了可以改吗?合同金额填错了
老师,我们通过诉讼拿到了佣金有25万,佣金有些是其他公司的,25年12月其他公司开票我们支付了款给他,1月开发商要求我们把诉讼的佣金开票过去,那我26年1月是不是就会产生利润了,可以把25年12月成本票做在1月嘛
老师您好!请问小规模纳税人,如果放弃优惠政策开3%专票,后续36个月都不能享受3%减按1%税收优惠政策吗?
分录跟摘要怎么写呢
你平时增值税是怎么结转的?
是这样的
借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税加计扣除
那加计抵减这个分录,是在进项的当月就做,还是到第二个月申报增值税的时候做
在你计提增值税的时候做