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2021年度在建工程结转固定资产暂估多了、计提也作了、现在怎么处理转回暂估多的那部分呢的部分呢?

2022-04-13 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 15:17

你好,那你直接反向冲点就可以嗯,你你一开始做了凭证是怎么做的呢?是不是借固定资产贷在建工程呀。

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快账用户2482 追问 2022-04-13 15:27

是是的老师

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齐红老师 解答 2022-04-13 15:30

你好,那你在反冲一下嗯,直接借在建工程贷固定资产不就可以啦。

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快账用户2482 追问 2022-04-13 15:31

那还有已经计提的折旧了呢

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齐红老师 解答 2022-04-13 15:33

你好,已经计提的折旧那一部分呀,你自己算出来一个差额,也是反向冲减就可以。

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相关问题讨论
你好,那你直接反向冲点就可以嗯,你你一开始做了凭证是怎么做的呢?是不是借固定资产贷在建工程呀。
2022-04-13
你好同学,那你暂估到8万的话,你可以直接现在反冲去年暂估的那个凭证完全反冲掉,然后再根据今年的这个票据做账就可以,只是说用利润分配未分配利润去代替你的嗯,成本类科目。
2022-05-17
3万也需要通过在建工程,借在建工程23万贷银行,借固定资产23万贷在建工程
2020-11-29
直接计入固定资产就是了哈
2022-09-02
您好 请问您计提折旧的时候分录怎么写的
2024-05-17
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