同学您好, 2020年1月5日, 借:加工物品—委托加工物品 200000 贷:库存物品—甲材料 200000 2020年1月7日, 借:加工物品—委托加工物品 100000 贷:零余额账户用款额度 100000 借:事业支出 100000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 100000 3月10日, 借:库存物品—乙材料 300000 (200000%2B100000) 贷:加工物品—委托加工物品 300000
会计分录怎么写 1.2019年1月5日,某事业单位委托A公司甲供材料一批,发出甲材料200000元。1月7日,用零余额账户支付加工费和相关运输费共计00000元。3月10日, 材料加工完毕为乙材料,并验收入库。 2.某事业单位收到上级无偿调入的库存物品,发票上注明价值共计00000元,支付相关税费和运输费5000元,收到材料当天验收入库。 3.某行政事业单位接受B公司的捐赠,收到材料一批,发票上注明价值共计10000元,并使用银行存款支付运输费5000元,收到材料当天验收入库。 4.行政单位A置换入一-批材料入库,成本为5000元,运输费300元,置换出的材料的账面余额为3000元,支付补价000元,均由银行转账支付. 5、行政单位A置换入一批材料入库,成本为3000元,银行转账方式支付运输费300元,置换出的材料的账面余额为5000元,收到补价3000元,银行转账支付.
某甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2022年12月初,A材料账面余额100000元。该企业12月份发生业务如下:(1)10日,购入A材料1000千克,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额为39000元,购入该批材料发生保险费1000元,发生运输费4000元(已取得运输业专用发票),运输过程中发生合理损耗10千克,材料已验收入库,款项均已通过银行付讫,运输费用的增值税税率为9%。(2)20日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本为70000元,支付加工20000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付。材料收回后用于继续生产应税消费品。(3)25日,领用A材料30000元,用于企业专设销售机构设备的日常维修,购入A材料时支付的相关增值税税额为3900元。(4)31日,生产领用A材料一批,该批材料成本15000元。
2020年1月5日,某事业单位为满足经营需要,委托C单位加工材料一批,发出甲材料200000元。1月7日,通过零余额账户支付加工费和相关运输费合计100000元。3月10日,材料加工完毕为乙材料,并验收入库。应如何进行账务处理
甲公司为增值税一般纳税人,适用13%增值税税率。原材料按照实际成本计算,2020年6月甲公司发生下列交易事项: (1)1日,购入材料验收入库,成本总额200000元。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票上注明运费5000元,增值税税额450元,运输费用已转账支付。 (2)10日,领用一批外购原材料用于集体福利,该批原材料实际成本为60000元。 (3)15日,甲公司委托并公司代为加工一批应税消费税的原材料,原材料成本为40000元,加工费为6000元,由并公司代收代缴的消费税税额为1000元。该批原材料已经加工完成,由甲公司收回验收入库并进一步加工,加工费尚未支付。 要求:对上述业务进行账务处理。
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2019年3月初,A材料账面余额90000元,该公司3月份发生有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,价款300000元,增值税39000元,购入该种材料发生保险费1000元,发生运输费4000元,运输费发票上注明的增值税400元。材料已验收入库,款项通过银行付清。(2)15日,委托外单位加工B材料(属于应税消费品),发出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工费20000元,加工费发票上注明的增值税为2600元,由受托方代收代缴的消费税为10000元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。(4)25日,领用A材料60000元,用于公司专设销售机构办公楼的日常维修。(5)30日,由于仓管员失职导致毁损A材料一批,成本5000元,增值税650元。请做出上述业务的会计分录。
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
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老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
第一和第三个业务,仅做财务会计分录,不做预算会计分录;第二笔业务,第1个分录是财务会计分录,第2个分录是预算会计分录
为什么借的是加工物品
不是借委托加工物资吗
哦,同学,您的提问是事业单位,事业单位有事业单位专门的科目,请看下图第(2)点的解释
委托加工物资,这个科目是企业用的会计科目,不适用事业单位
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝您生活愉快