同学你好 1 借,委托加工物资200000 贷,原材料200000 2 借,委托加工物资500 贷,库存现金500 3 借,委托加工物资53000 贷,银行存款53000 4 借,委托加工物资1190 贷,银行存款1190 5 借,库存商品254690 贷,委托加工物资254690
众兴公司委托华兴公司加工一批床头柜,加工后直接用于销售,两公司均为增值税一般纳税人。现发生如下经济业务:(1)8月10日,根据委托加工协议,发出材料一批,实际成本为200000元。(2)8月12日,以现金支付运杂费500元。(3)8月28日,以银行存款支付加工费53000元。(4)9月10日,支付代扣代交的消费税1190元。(5)9月18日,收回委托加工的商品,公司办理验收入库手续。要求编制上述5笔经济业务的会计分录
众兴公司委托华兴公司加工一批床头柜,加工后直接用于销售,两公司均为增值税一般纳税人。现发生如下经济业务:(1)8月10日,根据委托加工协议,发出材料一批,实际成本为200000元。(2)8月12日,以现金支付运杂费500元。(3)8月28日,以银行存款支付加工费53000元。(4)9月10日,支付代扣代交的消费税1190元。(5)9月18日,收回委托加工的商品,公司办理验收入库手续。要求编制上述5笔经济业务的会计分录
众兴公司委托华兴公司加工一批床头柜,加工后直接用于销售,两公司均为增值税一般纳税人。现发生如下经济业务:(1)8月10日,根据委托加工协议,发出材料一批,实际成本为200000元。(2)8月12日,以现金支付运杂费500元。(3)8月28日,以银行存款支付加工费53000元。(4)9月10日,支付代扣代交的消费税1190元。(5)9月18日,收回委托加工的商品,公司办理验收入库手续。要求编制上述5笔经济业务的会计分录
众兴公司委托华兴公司加工一批床头柜,加工后直接用于销售,两公司均为增值税一般纳税人。现发生如下经济业务:(1)8月10日,根据委托加工协议,发出材料一批,实际成本为200000元。(2)8月12日,以现金支付运杂费500元。(3)8月28日,以银行存款支付加工费53000元。(4)9月10日,支付代扣代交的消费税1190元。(5)9月18日,收回委托加工的商品,公司办理验收入库手续。要求编制上述5笔经济业务的会计分录
甲、乙公司均为增值税一般纳税人,甲公司委托乙公司加工商品一批(属于应税消费品),该商品收回后直接销售。该商品有关经济业务如下:(1)2月7日,发出材料一批,实际成本为20000元。(2)2月10日,以银行存款支付商品加工费7000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为630元。(3)2月21日,以银行存款支付受托方代收代缴的消费税3000元。(4)2月22日,商品加工完成验收入库。要求:依次写出上述经济业务的会计分录。
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?