你好; 你收到汇票到时背书出去 ; 可以这样做的; 对的

银行承兑汇票还没有到期,我可以直接做成,接受票据时:借:应收票据,贷:预收账款。 支付票据时:借:主营业务成本 贷:应收票据
老师您好!请问我们收到母公司借款的银行承兑汇票做应收票据,当时把应收票据反映到现金流量里的筹资活动借款。现在银行承兑汇票到期到账,借银行存款,贷应收票据 现在的银行存款在现金流量表填什么?
老师 您好!收到客户预付的电子银行承兑汇票,借:应收票据 贷:预收账款 这样做账可以吗?
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
老师你好,请问我们公司收到A公司的承兑汇票时,借:应收票据- A公司,贷:应收账款- A公司,如果到了承兑期直接借:银行存款 贷:应收票据- A公司,如果背书转让借:应付账款-甲公司 贷:应收票据- A,是这样吗公司
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那我支付出去的汇票到了到期承兑那天,我还要做一笔分录吗?
你好; 你 别人给你的汇票 不用你做分录。 这样挂就算 整个业务结束了哦
没懂 别人付给我们的会票不用做分录是什么意思 ?
你好; 别人付款给你们汇票 ;你上面已经做账了呀 接受票据时:借:应收票据,贷:预收账款 ; 这个汇票应该是 对方去银行申请的时候 会 到期支付款 出去的; 你现在收到 又给你的 销售方了。 到时 到期会支付的; 这个款不用你去支付 ; 明白了吗
哦哦,意思就是说只需要做两笔分录就可以对吗?第一笔是,收到对方的承兑汇票(未开票)时:借:应收票据 贷:预收账款 。 支付银行承兑汇票出去(同时收到发票)时:借:主营业务成本 贷:应收票据。就这样结束了这个汇票是吗?后面不管他们有没有承兑成功都不关我的事了是吗?
是的,其他都不管你的事情了
好的,老师你们几点下班/? 是这样的,支付出去的汇票的发票总共30万元,3月没有到齐全,只到了22万元的发票,4月会到齐全30万,我可以3月先到的22万不入账,想等到4月到的8万元发票齐全了再一起做分录 入账,可以吗?
还有就是收到汇票时,做的那笔分录后面需要夹什么附件吗?
你好,暂估入帐在当月,建议权责发生制,
没懂这句 话的意思,暂估入账的当月是什么意思?
意思是不管是否收到发票,你都正常做,比如借主营业务成本-暂估或者库存商品-暂估贷应付账款,而不是等着发票来才做账
那我现在到了22万的专票:借:主营业务成本22万 贷:应付账款22万 是这样吗? 等4月到标齐全时,借:应付账款 22万 主营业务成本8万 贷:应收票据。是这样吗?
你好 ; 是的。 就这样来处理分录
好的, 谢谢老师。
还有一个问题就是:收到对方背书转让给我们的汇票做分录时需要哪些附件???
你好 ; 你到时用你们 的收据 (备注汇票的信息来做附件 )
好的,那那个22万专票还有抵扣联怎么处理呢要当月做分录吗?要跟那个暂估的分录做在一起吗?
你好; 你收到了发票需要做进项税的 。 需要分别来做账的 ; 单独做
好的谢谢你的耐心答复
好的;希望能帮到你