同学您好,您最好是到社保平台打印一下具体的明细
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
因为国家社保基数上调,四月多补扣了500块的社保费用,这个要怎么处理呢??这多扣的500块要按照比例区分公司部分和个人部分吗??
老师,社保局上月基数上调了,但是我单位上月就提前申报扣款缴费了,到了这个月社保系统上调的基数自动更新了,我公司正常申报了,我是想问上月上调的部分我公司没有按最新的基数报,这个月按最新的基数报了,上月的基数和最新的基数有差额,这种情况我公司需要补上月的吗?
老师,10月份我们要交的社保是100元钱,因为社保缴费基数调整,1-8月我多交了20块钱.其中企业多交了15元,个人多交了5元。所以10月份,最终只扣了我公司80元钱。这个会计分录我该怎么做?
老师 您好 们公司总共就3个人,领导说社保扣费的基数按照基本工资来算,那我这边怎么算单位社保的基数呢,比如说三个人的基本工资分别是20000.16000和6000,那我是不是按照这个基本数据去乘以相关比例,就是个人扣的部分了,那么单位的部分怎么算呢,
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
比如四月份补扣了单人1-3月的医疗养老失业一共合计90元,假设这三项分别是30元,这补扣的钱,报个税的时候是填在四月里面,跟四月扣的加在一起吗??
您好,这个是可以的
你好,医疗保险单子里,补扣的医疗保险是负数的,这个怎么处理呢??
三月份工资里我们补扣养老,有一部分同事的养老补扣是负的,其中有个同事养老应扣720,补扣-790,我在自然人税务局里缴税的时候,这个人养老金额是-70,系统提示不能是负的,咨询了好多人,跟我说只能改成0,可是改成0之后等于说这70块钱就没缴税,我是应该把这70给放当期收入里,还是从这个人的其他三险一金里扣了?(比如说他医疗应扣200,我给它改成130)。