同学您好,您最好是到社保平台打印一下具体的明细
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
因为国家社保基数上调,四月多补扣了500块的社保费用,这个要怎么处理呢??这多扣的500块要按照比例区分公司部分和个人部分吗??
老师,社保局上月基数上调了,但是我单位上月就提前申报扣款缴费了,到了这个月社保系统上调的基数自动更新了,我公司正常申报了,我是想问上月上调的部分我公司没有按最新的基数报,这个月按最新的基数报了,上月的基数和最新的基数有差额,这种情况我公司需要补上月的吗?
老师,10月份我们要交的社保是100元钱,因为社保缴费基数调整,1-8月我多交了20块钱.其中企业多交了15元,个人多交了5元。所以10月份,最终只扣了我公司80元钱。这个会计分录我该怎么做?
老师 您好 们公司总共就3个人,领导说社保扣费的基数按照基本工资来算,那我这边怎么算单位社保的基数呢,比如说三个人的基本工资分别是20000.16000和6000,那我是不是按照这个基本数据去乘以相关比例,就是个人扣的部分了,那么单位的部分怎么算呢,
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
比如四月份补扣了单人1-3月的医疗养老失业一共合计90元,假设这三项分别是30元,这补扣的钱,报个税的时候是填在四月里面,跟四月扣的加在一起吗??
您好,这个是可以的
你好,医疗保险单子里,补扣的医疗保险是负数的,这个怎么处理呢??
三月份工资里我们补扣养老,有一部分同事的养老补扣是负的,其中有个同事养老应扣720,补扣-790,我在自然人税务局里缴税的时候,这个人养老金额是-70,系统提示不能是负的,咨询了好多人,跟我说只能改成0,可是改成0之后等于说这70块钱就没缴税,我是应该把这70给放当期收入里,还是从这个人的其他三险一金里扣了?(比如说他医疗应扣200,我给它改成130)。