你好; 那你是一般纳税人的话 可以用进项税来抵扣的; 比如借固定资产; 进项税贷银行存款 ; 开票 :借银行存款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税

你好老师,我们公司是做水利工程设计的,我们这个月开了四百多万的票,需要交28万的增值税附加税,我们到月底也找不了那么多成本票,我们该怎么合理避税呢
老师好,想咨询一下,我们公司销售收入不高,多了一月三四万,少了一两万。公司新买了辆车。增值税发票九万多。这个月开了四万多发票。怎么做账务处理呢?
老师,年末了,我们公司其他应收款老板娘那里挂了四十万,如果他现在这个月找发票,一下子进货发票三十多万开,这合理吗,有税务风险吗?
老师,我们公司1月份买了24瓶白酒,一共花了1万多元,请问一下拿到这1万多元的增值税普通发票该怎么做账务处理合适呢?
公司是一般纳税人,购买了一辆电车33万,开出机动车销售发发票给公司,增值税是38873元四角五,,因为是新能源车,所以说免购置税,这三万多就减免了,请问我做账的时候应该怎么做呢?是直接做固定资产33万,还是做应交税金进项税33万,营业外收入33万
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
我们是一般纳税人。销售额四万多,那个抵扣发票一张九万多。怎么办?这样有办法抵扣吗?
你好; 可以抵扣的; 你 到时留抵即可
请问老师这个留抵怎么操作?
你好 ; 留抵的话做结转分录。 你结转分录会做吧
以前没遇到过这种情况,不太清楚
你好;我给你写分录 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价