齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 那你是一般纳税人的话 可以用进项税来抵扣的; 比如借固定资产; 进项税贷银行存款 ; 开票 :借银行存款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税-销项税
我们是一般纳税人。销售额四万多,那个抵扣发票一张九万多。怎么办?这样有办法抵扣吗?
你好; 可以抵扣的; 你 到时留抵即可
请问老师这个留抵怎么操作?
你好 ; 留抵的话做结转分录。 你结转分录会做吧
以前没遇到过这种情况,不太清楚
你好;我给你写分录 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价
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我们是一般纳税人。销售额四万多,那个抵扣发票一张九万多。怎么办?这样有办法抵扣吗?
你好; 可以抵扣的; 你 到时留抵即可
请问老师这个留抵怎么操作?
你好 ; 留抵的话做结转分录。 你结转分录会做吧
以前没遇到过这种情况,不太清楚
你好;我给你写分录 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
好的,谢谢老师
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