你好需要计算做好了给你

某服装销售公司为增值税一般纳税人,2021年9月,销售服装开具增值税专用发票,取得含税销售额226万元:销售服装开具普通发票,取得含税销售额113万元,将外购的服装用于集体福利,该服装购进价为20万元,同类服装不含税售价为30万元,请计算该企业当月增值税销项税额。
甲服装厂为增值税一般纳税人,2021年5月销售服装并开具增值税专用发票,取得含税销售额350万元;销售服装并开具增值税普通发票,取得含税销售额120万元;在企业电商平台零售1万套服,每套零售价200元,均未开具增值税发票。服装厂将外购的布料用于集体福利,该布料购进价为20万元,布料不含税销售价为32万元。甲服装厂5月的增值税销项税额为( )。
【例2-1】甲服装商场为增值税一般纳税人,2021年4月发生以下业务。 (1)零售各种服装,取得含税销售额565万元。(2)将零售价2.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。 (3)当月购入服装,取得增值税专用发票注明金额277万元、税额36.01万元。 (4)购进设备一台,取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。 (5)由于管理不善,上月购入的账面价值5万元的衣服被盗。 已知:该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定,销售服装适用的增值税税率为13%。要求:计算甲服装商场当月应纳增值税税额。
某商场受托代销某服装厂服装,2022年2月销售代销服装取得零售额20万元,平价与服装厂结算,取得服装厂开具的增值税专用发票,并按合同向服装厂收取代销额20%的返还收入4万元,已知商场与服装厂均为增值税一般纳税人,则∶商场当期应冲减进项税额为()万元。
某市服装厂为增值税一般纳税人,2019年12月份有关业务情况如下 ①购进生产用原料,取得的增值税专用发票上注明价款120000元,税款15600元。 ②接受某单位捐赠的生产用材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款20000元,税款2600元。 ③委托某商场代销服装,月末收到商场送来的代销清单,代销服装的零售金额为43 900元,服装厂按零售金额的10%支付给商场代销手续费4390元。 ④赠送给某学校学生校服100套,实际成本10000元;该批运动服无同类产品售价。 ⑤上月未抵扣完的进项税额为16300元。 根据上述资料,计算该服装厂当月的增值税应纳税额。
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
则∶商场当期应冲减进项税额为()万元。 14/1.13*0.13=1.61