你好! 业务1 进项税额30000*13%=3900(不考虑) 业务2 进项税额转出20000*13%=2600(不考虑) 业务3 (123600+1030)/1.03*3%=3630 业务4 90000*3%=2700

乙公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售商品混凝土,选用简易计税法计算增值税,4月份业务如下:(1)购进生产设备一台,不含税购买价格30000元;(2)3月份购进的一批生产原料由于保管不善已经毁损,不含税购买价格20000元;(3)向A工程公司销售混凝土,含税售价为123600元,另外收取包装费(含税)1030元;(4)向B装修公司销售混凝土,不含税售价90000元;要求:计算乙公司4月份应交增值税
乙公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售商品混凝土,选用简易计税法计算增值税,4月份业务如下:(1)购进生产设备一台,不含税购买价格30000元;(2)3月份购进的一批生产原料由于保管不善已经毁损,不含税购买价格20000元;(3)向A工程公司销售混凝土,含税售价为123600元,另外收取包装费(含税)1030元;(4)向B装修公司销售混凝土,不含税售价90000元;要求:计算乙公司4月份应交增值税
A公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售电子产品和电子设备,4月主要业务如下(1)购进生产用的原料,不含税购买价格50000元;(2)向B修理厂支付生产设备维修费(不含税)8000元(3)2月购进的原料由于保管不善毁损,不含税购买价格20000元;(4)向C加工厂支付不含税加工费60000元;(5)将1月购入的一台车间设备安装于行政办公楼,该设备的价值30000元;(6)向甲公司销售产品1000件,含税售价1130元/台,由于甲公司违约,向甲公司收取违约金(含税)22600元;(7)向乙公司销售一台大型电子设备,不含税售价为80000元,同时提供检测,收取检测费(含税)2260元(8)向合作方D公司无偿赠送一台电子设备,该设备为新研发的产品,无同类产品,已知产品生产的直接材料30000元、直接人工20000元、制造费10000元,产品利润率为10%;(9)支付本月的业务咨询费20000元、业务招待费(均为娱乐费)10000元、贷款咨询费2500元、(10)为E公司提供新技术服务指南,收取不含税技术服务费22000元。要求(1)计算A公司4月份销项税额(2)准予抵扣的进项税和应交增
乙公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售商品混凝士,选用简易计税法计算增值税,12月份与增值税相关的业务如下:(1)购进生产设备一台,不含税购买价格30000元;(2)购进的一批生产原料,不含税购买价格20000元;(3)向A工程公司销售混凝土,含税售价为123600元,成本为90000元;另外收取包装费(含税)1030元;要求:计算乙公司12月份应交增值税
乙公司为增值税一般纳税人,专门生产并销售商品混凝土,选用简易计税法计算增值税,12月份与增值税相关的业务如下:2(1)购进生产设备一台,不含税购买价格30000元;(2)购进的一批生产原料,不含税购买价格20000元;(3)向A工程公司销售混疑土,含税售价为123600元,成本为90000元;另外收取包装费(含税)1030元;要求:计算乙公司12月份应交增值税
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
乙公司4月份应交增值税3630+2700=6330
这是用简易计税法欸
是的,业务1和业务2,不用考虑的