你好,你再1月份再补扣个税即可,不需要冲红

去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整
你好老师,就是我们要计提12月工资,借职工薪酬工资,贷应付职工工资,然后结转了,2021年1月实际发放时,工资多计提了,要冲回去,这时候怎么做分录啊
我上个月计提工资时 借:管理费用46680 贷:应付职工薪酬-职工工资46680 发放工资时,因为没有银行流水,所以先用现金支付了 借:应付职工薪酬-职工工资46680 贷:库存现金46505.4 应交税费-应交个人所得税174.6 这个月我看到流水时,发现给员工发放工资时没有扣除个人所得税,直接是发放的46680,我现在需要怎么调整分录才对
老师 我21年12月发放工资没考虑个税 做了分录 借应付职工薪酬 贷库存现金 1月扣了个税216 怎么做分录? 要冲红么?
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
请问制造业一般纳税人,食堂购买蔬菜算员工福利吗?需要计入企业所得税职工薪酬项目吗?
27元少7个点是多少
老师,我们企业24年4成立的,24年4月~12月申报员工总人数321人,工资总数是1284035.36元,请问24年的残保金怎么算?交多少?
老师,请问一下假如我的财务系统季报的数据出不了,要报税了,请问有什么办法先报税报了吗
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如果需要,应该怎么扣除成本?
老师,您好!我计算简易税额时是368.92元,交完税是368.94元,多了2分钱,做账怎么处理?
老师,请问如果社保基数调整,涉及到客户在职缴纳社保人员今年开始的数据有微调,要不要告知企业?
老师我进项是公斤可以按米开出去吗
那我怎么做分录?之前都没个税 不太会
你在1月份补扣的时候计提工资还是按照应发计提,借管理费用,贷应付职工薪酬,发放的时候借应付职工薪酬,贷库存现金,其他应付款-代扣个税,缴个税的时候,借其他应付款-代扣个税,贷银行存款
就是和一月份的个税一起扣是吧
是的,和一月份的一起扣
谢谢老师 你说的我一下就明白了 昨天都整不明白
不客气,希望有帮到你