你好,你再1月份再补扣个税即可,不需要冲红
去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整
你好老师,就是我们要计提12月工资,借职工薪酬工资,贷应付职工工资,然后结转了,2021年1月实际发放时,工资多计提了,要冲回去,这时候怎么做分录啊
我上个月计提工资时 借:管理费用46680 贷:应付职工薪酬-职工工资46680 发放工资时,因为没有银行流水,所以先用现金支付了 借:应付职工薪酬-职工工资46680 贷:库存现金46505.4 应交税费-应交个人所得税174.6 这个月我看到流水时,发现给员工发放工资时没有扣除个人所得税,直接是发放的46680,我现在需要怎么调整分录才对
老师 我21年12月发放工资没考虑个税 做了分录 借应付职工薪酬 贷库存现金 1月扣了个税216 怎么做分录? 要冲红么?
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
老师我们从别人家购买了一系列设备,设备特别多,该设备为污水处理系统大部分设备,对方给我们开的是污水处理系统的发票可以吗
老师,受益所有人备案,这个需要备案吗?怎么备案
老师给同一个单位占其他应付账款,其他应收款这样会不会自动极减掉
那我怎么做分录?之前都没个税 不太会
你在1月份补扣的时候计提工资还是按照应发计提,借管理费用,贷应付职工薪酬,发放的时候借应付职工薪酬,贷库存现金,其他应付款-代扣个税,缴个税的时候,借其他应付款-代扣个税,贷银行存款
就是和一月份的个税一起扣是吧
是的,和一月份的一起扣
谢谢老师 你说的我一下就明白了 昨天都整不明白
不客气,希望有帮到你