同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借其他应付款 贷营业外收入
公司收到了失业保险的失业金,这笔金额如果是需要支付给员工的,那会计分录怎么做?如果这笔钱是失业保险贴补给公司的,会计分录该怎么做?
1、收到稳岗补贴会计分录是冲的管理费用-失业保险费,现金流量指定“支付给职工的现金”负数吗? 2、吊装行业收到保险公司退保的钱,会计分录是冲的保险费(保险费计入了主营业务成本),现金流量指定“购买商品、接受劳务支付的现金”负数吗?
老师我想问一下,去年社保局补的企业稳岗补贴当时入营业外收入-政府补助了,那如果把这钱后续补发到养老、失业、工伤的话这个会计分录怎么做?
老师您好,公司给员工购买了意外险,员工发生意外,公司把钱垫付了,后来又收到保险公司理赔,请问这笔账会计分录该怎么做呀
老师。人社局失业保险那里支付的稳岗补贴,公司收到后支付给员工了。我在收到这边款我分录怎么写?支付给员工怎么写呀?
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?
老师,可以说清楚一点吗?
同学你好 分录是按照你的业务给你的 哪个不明白
老师,我还有一个问题,就是我们3月份请了很多临时工,临时工工资合计有8万左右,但是我3月份已经做完了员工个人所得税申报,然后那我这3月份付的这个8万块钱工资,我可以先付完,然后在4月份做工资申报的时候再申报吗
还有一个问题就是,我们给员工支付了一笔个人所得税,这个税费是不需要员工自己承担了,那分录就直接做借营业外支出,贷银行存款吗
同学你好 1.可以的 2.是的,但是这个你们还得交企业所得税,最好是计提工资的时候直接把这个个税加在工资里一块计提