你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备

A企业2019年开始计提坏账准备,年末,按应收账款百分比法估计应收账款減值损失30000元"坏账准备〞账户期初无余额;计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。,写分录
2020年末,经减值测试,估计应收账款减值30000元;期初“坏账准备”余额30000元。计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。
根据下列资料,试编制2019初至2021末的会计分录·(1)A企业2019年开始计提坏账准备,年末,按应收账款百分比法估计应收账款减值损失30000元,“坏账准备”账户期初无余额;计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。。(2)2020年末,经减值测试,估计应收账款减值30000元;期初“坏账准备”余额30000元。计算当期应计提坏账准备并编制会计分录·(3)2021年7月,经核实确认发生坏账一笔9000元,予以核销。。(4)12月,收回前期已核销的坏账7500元,已存入银行·(5)年末,经测试估计应收账款减值30000元计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。
2、某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?
老师,如果企业有很多分支机构,人家问是统一采购好还是单独采购好,这怎么选择好?
老师,我想问一下,关于股权变更的,我们注册公司时候有个股东是200万,法人300万,法人现在实缴金额380000万,到4月净利润16000多,法人不想分红,也不想交税,那个股东和法人也没直接亲属关系,现在能不能弄一个股东放弃分红协议,再0元转让?
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老师,公司付房租可以用现金付吗,需要什么资料
老师,公司付的房子可以用现金付吗2万
老师,我一般纳税人,在三月份有进项专票进来。但是一直没有销项发票。不打算抵扣进项。等以后有销项发票再进行抵扣。那目前一直报增值税可以全部填零申报吗?进项那一栏也填零吗?
老师,关于总分机构,如果跨市了,是不是就不好申请总机构汇总核算申报了?