齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借主营业务成本,贷银行存款。
不应该直接进成本把,我们还没开过票,相当于没有收入
租的车辆是用于送货
借劳务成本贷银行存款 以后确认了收入之后,再结转成本。
车辆租金不是做代摊费用吗?
你好,你是一次支付好几个月的吗?借预付账款,贷银行存款按月分摊,借劳务成本贷预付账款。
看费用已经取消了,不用这个科目了。
待摊费用已经取消了,不需要这个科目了。
合同上是说按季支付,但是我只有24300的发票
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊就可以的,按上面的分录来。
三台车8400一个月,按季付的话,发票金额也对不上,还有就是租赁合同上是从11.1开始的,那我这个月才建帐应该怎么做呢
你好,一个月的租金是多少的?你看下发票上面给你开了几个月的支付的和发票上的对不起来没有关系。
合同上是3辆车每个月租赁费是8400元,现在按季的租赁费发票金额对不上。还有直接记预付账款24300贷其他应付款24300?因为这些钱都没有从公户走,老板自己付的
按月分摊的话!怎么做,不用按合同日期2011.11.1开始做吧
你好 可以的 可以的
怎么分摊呢!因为合同是从我2021年11月1日开始的
那你问的是什么时间的 发票几月份的
发票是2月开的
二月份开始做帐 做两个月的劳务成本。
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不应该直接进成本把,我们还没开过票,相当于没有收入
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借劳务成本贷银行存款 以后确认了收入之后,再结转成本。
车辆租金不是做代摊费用吗?
你好,你是一次支付好几个月的吗?借预付账款,贷银行存款按月分摊,借劳务成本贷预付账款。
看费用已经取消了,不用这个科目了。
待摊费用已经取消了,不需要这个科目了。
合同上是说按季支付,但是我只有24300的发票
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊就可以的,按上面的分录来。
三台车8400一个月,按季付的话,发票金额也对不上,还有就是租赁合同上是从11.1开始的,那我这个月才建帐应该怎么做呢
你好,一个月的租金是多少的?你看下发票上面给你开了几个月的支付的和发票上的对不起来没有关系。
合同上是3辆车每个月租赁费是8400元,现在按季的租赁费发票金额对不上。还有直接记预付账款24300贷其他应付款24300?因为这些钱都没有从公户走,老板自己付的
按月分摊的话!怎么做,不用按合同日期2011.11.1开始做吧
你好 可以的 可以的
怎么分摊呢!因为合同是从我2021年11月1日开始的
那你问的是什么时间的 发票几月份的
发票是2月开的
二月份开始做帐 做两个月的劳务成本。