您好 年末的时候一次性结转销项税额 进项税额就好了 平时月份不需要结转
以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税,接手后,我结转了到了转到未交增值税,现在未交增值税是有余额,提现的是我未交需要交的,肯定是不存在这个余额的,该缴的都缴了,那么现在这个余额该怎么做?查账不可能了,时间很久了,查不到,找不到根源
你好,我们是一般纳税人,进项大于销项,就没有结转增值税,这个月销项大于进项,增值税怎么结转?
一般纳税人的销售收入发票,都没有结转增值税,这个需要怎么弄,现在我接着做账,我这个月结转的增值税就很多,不是只有我这个月的增值税
老师 我问下,我10月份的增值税销项税额是98,813.23,进项税额只有1,485.09,现在结10月的账,这个增值税应该怎么结转呢,需要结转吗同,税费还没有交
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项,没有结转增值税,老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
老师,新开的公司,上个月29号拿到的营业执照,经营了几天,没卖出去东西也没开发票,这种是零申报吗?数据全填零吗?
小微企业所得税减免20%,是否需要账务处理,计入营业外收入?
老师,这个要统计一个型号买了多少,用什么函数统计呢?一个月和产品型号买了多少
开票金额下调了怎么回事?
老师,我们公司是抖音商家,销售商品,我们开发票出去是按哪个金额开呢
老师您好,请问公司团建算福利费还是办公费,因为员工拿的是餐饮发票来报销,请问这笔账入哪个科目呢?
老师,残保金是单位上一个年度,职工申报人数超过30个,就要缴纳是吗?如果每个月的员工不一样,单月没有超过30个算不算缴纳?,河南省怎么计算缴纳
老师,如果一个员工在甲企业交社保开工资,还嫌职在乙公司工作,在乙公司不交社保开的工资,也按工资薪金申报个税,汇算清缴时合并可以吗
公司发放给员工实物,以非现金形式发放,员工是否要交个税
小规模季报 财务报表 本期金额和上期金额 应该填写的是哪期数据啊
平时不需要结转,那交增值税的时候我怎么写分录?还有年末一次性结转是怎么结转?
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录不是结转增值税吗?
这个是只结转了差额部分
是的,是需要交税的时候结账当月的部分
如果之前月份都没有结转每个月份的差额部分怎么做账?
需要交税的时候结账当月的差额部分
不交税就不需要结转对吗?那之前有几个月没有结转怎么做平?
不交税就不需要结转 是的 平时不结转啊 年末的时候一次性结转
之前有两个月要交税没有结转,直接在交税的时候计提再缴纳做分录的,是不是不对?
是的 要做差额那笔分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
可是之前的税已经交了啊,老师这个分录一写不是又会有未交增值税了吗?
你交税的时候应交税费 -未交增值税不是在借方吗? 这个不是在贷方吗? 您不写 不是一直都在借方?应交税费-未交增值税
这个正常结转差额部分,发放,可是之前几个月的没结转,这个该怎么平?
那你可以现在补结转的啊 补做分录
就只需要补结转就行了吗?
是的 就只需要补结转就行