您好 年末的时候一次性结转销项税额 进项税额就好了 平时月份不需要结转

以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税,接手后,我结转了到了转到未交增值税,现在未交增值税是有余额,提现的是我未交需要交的,肯定是不存在这个余额的,该缴的都缴了,那么现在这个余额该怎么做?查账不可能了,时间很久了,查不到,找不到根源
你好,我们是一般纳税人,进项大于销项,就没有结转增值税,这个月销项大于进项,增值税怎么结转?
一般纳税人的销售收入发票,都没有结转增值税,这个需要怎么弄,现在我接着做账,我这个月结转的增值税就很多,不是只有我这个月的增值税
老师 我问下,我10月份的增值税销项税额是98,813.23,进项税额只有1,485.09,现在结10月的账,这个增值税应该怎么结转呢,需要结转吗同,税费还没有交
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项,没有结转增值税,老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
老师,现在新规,关于出口发票开票汇率的选择,如2月2日出口,选1月30日汇率6.9678,那么2月5日出口,汇率按1月30日,还是2月2日的?
老师,新注册建筑工程执照,经营范围 工程承包资质能填写吗
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
电脑快账下载地址是?
你好,我们公司是小规模纳税人 去年第四季度报税402万 今年1月份收入有100多万了 收入累计超过500万了 我们公司明年三月打算自动升级为一般纳税人 请问我们公司到时候是从哪个月份开始按一般纳税人缴税呢?是3月份开始申请 当月就生效吗?
人力资源部送来劳务工资报销单,工资表,加班补助,事假会计可需要一个一个核对,还是电子表核对一个总数就可以了?
请问(自制半成品及在产品)怎么对照科目余额表填写?
老师,我发现收入重复申报了一笔,我把财报和所得税季报更改了,增值税报表还需要改吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师,收到的高新补贴怎么入账啊
老师,我现在申报个税,没填三险一金,申报不通过,今年个税系统有变化吗?
平时不需要结转,那交增值税的时候我怎么写分录?还有年末一次性结转是怎么结转?
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录不是结转增值税吗?
这个是只结转了差额部分
是的,是需要交税的时候结账当月的部分
如果之前月份都没有结转每个月份的差额部分怎么做账?
需要交税的时候结账当月的差额部分
不交税就不需要结转对吗?那之前有几个月没有结转怎么做平?
不交税就不需要结转 是的 平时不结转啊 年末的时候一次性结转
之前有两个月要交税没有结转,直接在交税的时候计提再缴纳做分录的,是不是不对?
是的 要做差额那笔分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
可是之前的税已经交了啊,老师这个分录一写不是又会有未交增值税了吗?
你交税的时候应交税费 -未交增值税不是在借方吗? 这个不是在贷方吗? 您不写 不是一直都在借方?应交税费-未交增值税
这个正常结转差额部分,发放,可是之前几个月的没结转,这个该怎么平?
那你可以现在补结转的啊 补做分录
就只需要补结转就行了吗?
是的 就只需要补结转就行