您好 年末的时候一次性结转销项税额 进项税额就好了 平时月份不需要结转
以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税,接手后,我结转了到了转到未交增值税,现在未交增值税是有余额,提现的是我未交需要交的,肯定是不存在这个余额的,该缴的都缴了,那么现在这个余额该怎么做?查账不可能了,时间很久了,查不到,找不到根源
你好,我们是一般纳税人,进项大于销项,就没有结转增值税,这个月销项大于进项,增值税怎么结转?
一般纳税人的销售收入发票,都没有结转增值税,这个需要怎么弄,现在我接着做账,我这个月结转的增值税就很多,不是只有我这个月的增值税
老师 我问下,我10月份的增值税销项税额是98,813.23,进项税额只有1,485.09,现在结10月的账,这个增值税应该怎么结转呢,需要结转吗同,税费还没有交
老师什么情况下需要结转增值税呢?我看那个做账的二月份的时候也有销售,也有进项,怎么没有结转增值税?然后3月份的时候结转增值税。
老师,加固屋顶合同价格6630元,首付工程款5000元,怎么做账
我们公司是宠物培训学校,可以让员工开这个发票用来报销吗?
老师好,请问一下,24年计提员工绩效资金55万元,可今年5月份因没钱没有发放,所以在所24年汇算清缴时已已纳税调增了应付职工薪55万,请问,会计账面上55万要如何处理呀。否则 申报时应付职工薪就好多金额呢
第一季度的企业所得税报错了只更正财务报表不更正企业所得税申报可以吗。
如果我现在第3季度交了企业所得税,我第四季度怎么做账,汇算清缴的时候要对的上交的企业所得税
郭老师,文化事业建设费,一般纳税人有优惠政策吗,什么1个月2万免征,还是一个季度2万免征
小规模纳税人汇算清缴分录怎样写
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
公司发生电梯检测费500,电梯维修费300。分别计入什么科目
第二问,它算的是07年的,但是这2000期限3年,4000期限五年,算的时候不用平均下吗?还有第四问也是
平时不需要结转,那交增值税的时候我怎么写分录?还有年末一次性结转是怎么结转?
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录不是结转增值税吗?
这个是只结转了差额部分
是的,是需要交税的时候结账当月的部分
如果之前月份都没有结转每个月份的差额部分怎么做账?
需要交税的时候结账当月的差额部分
不交税就不需要结转对吗?那之前有几个月没有结转怎么做平?
不交税就不需要结转 是的 平时不结转啊 年末的时候一次性结转
之前有两个月要交税没有结转,直接在交税的时候计提再缴纳做分录的,是不是不对?
是的 要做差额那笔分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
可是之前的税已经交了啊,老师这个分录一写不是又会有未交增值税了吗?
你交税的时候应交税费 -未交增值税不是在借方吗? 这个不是在贷方吗? 您不写 不是一直都在借方?应交税费-未交增值税
这个正常结转差额部分,发放,可是之前几个月的没结转,这个该怎么平?
那你可以现在补结转的啊 补做分录
就只需要补结转就行了吗?
是的 就只需要补结转就行