同学你好,老师这道题2017年折旧咋算啊,不明白——年数总和法是需要分段计算的,就是说17年前6个月适用年税率是5/15;后6个月的年税率是4/15

单选题1. 甲公司2016年6月20日购入一台不需要安装的机器设备,取得增值税专用发票注明的金额为500万元,增值税额为85万元,发生了相关的运杂费为100万元(不考虑运费抵扣增值税的因素)。该项资产预计使用5年,预计净残值为0,采用年数总和法计提折旧,2017年末,公司发现该项资产有减值迹象,该项资产的公允价值为310万元,处置费用为10万元,预计持续使用该项资产的未来现金流量的现值为280万元,该项设备2017年应计提的减值为( )万元。 A.20 B.10 C.40 D.50 老师这道题2017年折旧咋算啊,不明白
一:2019 年 12 月 5 日,甲公司以银行存款购入一套不需安装的大型生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为 5000 万元,增值税税额为 650 万元。 二:2019 年 12 月 31 日,该设备投入使用,预计使用年限为 5 年,净残值为 50 万元, 采用年数总和法按年计提折旧。 三:2021 年 12 月 31 日,该设备出现减值迹象,预计未来现金流量的现值为 1500 万元,公允价值减去处置费用后的净额为 1800 万元,甲公司对该设备计提减值准备后,根据新获得的信息预计剩余使用年限仍为 3 年、净残值为 30 万元,仍采用年数总和 计算19-20年的折旧以及减值金额
4.甲公司系增值税一般纳税人,2017年至2020年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2017年12月5日,甲公司以银行存款购入一套不需安装的大型生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为,5000万元,增值税税额为800万元。资料二:2017年12月31日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,净残值为50万元,采用年数总和法按年计提折旧。资料三:2019年12月31日,该设备出现减值迹象。预计未来现金流量的现值为1500万元,公允价值减去处置费用后的净额为1800万元,甲公司采用可收回金额法计提减值准备,可收回金额指即固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。对该设备计提减值准备后,根据新获得的信息预计其剩余使用年限仍为3年,净残值为30万元,仍采用年数总和法按年计提折旧。资料四:2020年12月31日,甲公司售出该设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为900万元,增值税税额为117万元,款项已收存银行,另以银行存款支付清理费用2万元。假定不考虑其他因素。要求:(1)编制甲公司2017年12月
甲公司为增值税一般纳税人,2020年至2022年发生的与固定资产相关业务的资料如下:(1)2020年12月2日,甲公司以银行存款购入一台不需要安装的大型生产设备,取得增值税专用发票注明的价款为700万元,增值税税额为91万元;支付运输费取得增值税专用发票上注明的价款为10万元,增值税税额为0.9万元。支付员工培训费,取得增值税专用发票上注明的价款为5万元,增值税税额为0.3万元。(2)2020年12月15日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为10万元,采用年限平均法计提折旧。.(3)2021年12月31日,因存在减值迹象,甲公司对该生产设备进行减值测试。2021年12月31日该生产设备的公允价值减去处置费用后的净额为520万元,预计未来现金流量现值为550万元。甲公司对该设备计提减值准备后,预计该设备的使用年限不变,预计净残值调整为6万元,仍采用年限平均法计提折旧。(4)2022年12月31日,甲公司出售该设备,开具的增值税专用发票注明的价款为350万元,增值税税额为45.5万元。款项已收存银行,另以银行存款支付清理费1万元。假定不考虑其他因素。中要求:
一:2019年12月5日,甲公司以银行存款购入一套不需安装的大型生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000万元,增值税税额为650万元。二:2019年12月31日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,净残值为50万元,采用年数总和法按年计提折旧。三:2021年12月31日,该设备出现减值迹象,预计未来现金流量的现值为1500万元,公允价值减去处置费用后的净额为1800万元,甲公司对该设备计提减值准备后,根据新获得的信息预计剩余使用年限仍为3年、净残值为30万元,仍采用年数总和计算19-20年的折旧以及减值金额
兼职收入公司报了个税后,是需要本人去税务局开增值税发票吗
25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
老师.21给客户开了纸质普票现在需要做的,直接作废就行吧
老师您好,我们是2025年高企认证成功的,我们今年想享受增值税加计抵减政策,请问要怎么操作?
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
老师。我们是养老院营利性小规模。马上成为一般纳税人。我想问问我们养老院厨房食材就是成本。给我们供货的商家是小规模、没有专票,养老院增值税免税。那么是不是普票也可以、
公司给员工承担了2025年和2026年的检测工程师继续教育的培训费,这个算职工福利吗? 还是另外加一个科目职工教育经费?
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
老师好 我有2家公司 A公司是做加工的 B公司的接工程的 B公司接的工程活到A公司做加工 A公司是不是要开发票到B公司(加工费)
17年为啥不按15/4呢,我这么算的
同学你好,因为第一个折旧年度是16年7月至17年6月,税率是5/15; 第二个折旧年度是17年7月至18年6月,税率是4/15;就是说折旧年度与会计年度不是一样的;