您好,这个是要去改的,不然以后还是勾稽不上

老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
12月份增值税申报表已经申报,但是年终审计2月份的审计要求将一部门进项税额转出,那么我这个增值税申报表可以不去大厅更正,把这个转出数填到2月份的增值税申报可以吗,我们现在进项留抵很多,还没涉及到缴纳增值税
老师好 21年1月因为增值税销售额是负数 代理把负数改成零去申报 导致21年的增值税销项税额累计数是错的 这个一定得去更正吗? 更正的话会涉及到退税
我是核定增收小规模,这个季度由于开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候有点问题,为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解。
我是核定增收小规模,这个季度开了负数发票收入小于0,增值税申报的时候为什么税务老师要让我把负数发票更正改到去年开正数的时期还退税,不是很理解,可以把负数发票填到去年开正数的时候吗?那时交税了现在更改了不是就少交税退税了?
我还是有点分不清楚,一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么,因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
老师您好,有一个个体的营业执照,每年都年检,就是一直没有用过,没有使用。我想把它注销了,怎么操作?需要什么资料?有必要注销吗?
老师,我们单位有个维修活,然后找个人干活,给对方发票开的维修费,付的人工费没有发票,是做工资吗
老师,请问出口退税中保险费怎么开回来退税,可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗?还是单独开回来呢
网银服务费能入网银手续费科目吗老师
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
但一改 就得退税 这样正常吗?
确实,但是因为是错的也没办法
企业所得税的金额是对的 不去改的话 是跟这边账上的金额对不上 还有哪些问题呢老师
其他的也没啥问题了,主要是勾稽