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老师好 21年1月因为增值税销售额是负数 代理把负数改成零去申报 导致21年的增值税销项税额累计数是错的 这个一定得去更正吗? 更正的话会涉及到退税

2022-04-22 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-22 15:49

您好,这个是要去改的,不然以后还是勾稽不上

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快账用户5603 追问 2022-04-22 15:53

但一改 就得退税 这样正常吗?

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齐红老师 解答 2022-04-22 15:53

确实,但是因为是错的也没办法

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快账用户5603 追问 2022-04-22 15:54

企业所得税的金额是对的 不去改的话 是跟这边账上的金额对不上 还有哪些问题呢老师

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齐红老师 解答 2022-04-22 15:55

其他的也没啥问题了,主要是勾稽

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您好,这个是要去改的,不然以后还是勾稽不上
2022-04-22
比如去年11月你开了张10万发票,今年7月你冲红这张发票。然后开了张9万的发票,那7月增值税就是负数申报了,其实按照权责发生制你这笔收入是发生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同学你好。没有这种操作方法。估计是你们的税管员因为你这个本期开负数申报比对不容易通过,操作起来比较麻烦,所以让你去更正去年交税的申报表。但是说到底,你开票属于哪个所属期,就应该属于哪个所属期。你在本期开具负数显示多缴税款,应该在本期退税。
2022-07-18
你是开票的时候,开票系统已经按照正数-负数后的实际金额来报税的!填报是按照实际填数!
2022-01-14
您好,应该是可以递减的,您手动修改下
2022-01-14
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