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你好老师!问一下其他单位欠我们公司的货款用房子抵账,房屋价值900万,抵我们单位货款160万,抵其他单位货款740万,三方签了抵账协议,这种情况我们单位应该怎么记账

2022-04-22 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-22 17:59

你好,那房子你们现在有没有过户呢?

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快账用户2757 追问 2022-04-22 18:01

没有过户

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齐红老师 解答 2022-04-22 18:05

那就相当于你们任然没有取得任何实质的东西,不需要做账

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快账用户2757 追问 2022-04-22 18:10

好的,谢谢老师

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快账用户2757 追问 2022-04-22 18:11

如果以后过户了,怎么做账?这还是两家单位共同财产

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齐红老师 解答 2022-04-22 18:12

借固定资产  贷应收账款

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你好,那房子你们现在有没有过户呢?
2022-04-22
借,固定资产 未确认融资费用 贷,长期应付款 银行存款
2021-07-17
你这个协议在税法上的话,他是不会认可的,这个挂靠的处理,而是这个样子的,是有这个资质方从甲方那里拿工程,然后这个资方再把这个项目拿给这个挂靠人做,那么在账上的处理啊,这个资质方向,甲方开票是他的收入,然后需要这个挂靠人给他开票与成本的形式,把这个相关的费用支付给这个挂靠人,你这个样子月经是没有什么用的,在税法上。
2021-01-02
同学 这个具体是什么情况呢? 是房产互换吗? 不动产权属发生了转移吗?  金额是多少? 换完之后卖给个人吗?
2022-08-26
同学你好 这个就是增值税附加税所得税印花税
2021-12-02
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