借:银行存款9040 财务费用-折扣2260 贷:应收账款11300
客户消费了1.13万元购买了商品,商品成本是5000元,获得1千的积分,一个积分相当于一元 借 银行存款 11300 贷 主营业务收入 10000*(10000/11000) 贷 合同负债 10000*(1000/11000) 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借 主营业务成本 5000 贷 库存商品 5000 对吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
上月确认收入11300元, 借:应收账款11300 贷:主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销项税额1300 本月还款公司给客户折扣8折,只收取9040元,分录怎么做?增值税怎么申报,
老师我们先开发票给客户确认了收入借收账款11300贷主营业务收入10000,应交税费应交增值税销项税额1300,次月红冲了确认的收入,当实际出库时的分录是什么以及金额是怎么样呢?
开了票,当月不确认收入,次月收到货款却不发货,怎么做?比如,开了一张价税合计11300的发票| 当月不确认收入,先做 借:应收账款 1300 贷:应交税费-应交增值税(销项)1300 那么跨,月收到了11300,但是客户仍然不发货,这个要做什么分录呢?
科研项目经费自筹部分一般怎么来?
老师,想请教下,账上有个3月份开出去的发票,3月正常做账,到了8月份,针对3月份部分收入给他红冲掉了,但是没有开红字发票,所以导致申报的收入和账面收入不一样,但是他这个东西属于固定资产,他同时账上做了一笔把固定资产卖掉,然后收入哪里用的固定资产,也正常的确认销项税,所以这样一顿操作下来,就收入对不上,其他也都对了,这种处理对不,
老师,异地施工项目,需要申报个税吗,
公司是商贸企业,个人给公司购买电钻与铆钉计入什么科目吗 金额也不大
老师好,大病医疗险,可以在计算个税时扣除嘛?
老师,我这笔分录2024年的已经不能反结账,第一行应该是应收账款才对,那么现在我如何调整
老师,我需要一个销货清单模版。
老师,一般纳税人贸易公司,购进库存商品,货物是不含运费价,运输发票是单独开的,8月开的运输发票,1到7月结转成本时,未加上运费,那8月份开的1到7月的运输发票怎么做账呢,
老师,费用类的科目需要用往来科目过渡吗? 比如物业费,直接计入的话,筹建期是管理费用-开办费,后面营业了是,管理费用-物业费,这个我该怎么准确统计呢?
老师 想问下玉石的消费税在什么环节征收
好的,谢谢老师
那收入还是按照上月10000元确认,不用调整税务报表是吗?
是的, 用调整税务报表
那怎么调整呢?
说的不用调整财务报表哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复