你好,汇算清交的时候,你管理费用还是按照多计提的来调增的,在纳税调整明细表里面填写。
老师,要是过了汇算清缴的话,计入管理费用的需要调增,那么账务处理上怎么调整呢,怎么做会计凭证呢,什么时候做呢
老师,请问年末所得税汇算清缴的时候,调增管理费用,减少利润的账务应该怎么处理?
老师,会计账务处理的时候多计提的管理费用,跨年调整的账,在汇算清缴的时候发现管理费用对不起应该怎么处理呢
老师,您好,2021年有计提的成本在汇算清缴时表格调增了,计提的时候的分录是借:成本 贷:应付,我汇算清缴时怎么处理这个帐务呢,不处理不行吧,处理的话怎么处理呢
老师您好,我在今年年初补计提了管理费用电费,那我在汇算清缴的时候可以做调整吗?应该在哪几个表提现呢
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老师我想问一下事业单位法律让给合同把关,经济科目做委托业务费可以吗
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老师您好,我想问一下就是我们公司是人力资源公司,然后收到经销商转过来的工资款,当月我们就发放给员工了,这个要怎么入账的?需要申报个税的吗?
意思是按照账务处理的来调整吗
对的是的是这么做。
比如我的差旅费多计提了10万,那期间费用表上的差旅费揽我是填10万还是要减去多提的10万呢
期间费用明细表填写10万。
一共入账是18万,多计提了10万,期间费用明细表是填8万还是18万呢
填写之前多做填写之前多做的。 18
那在纳税调整表里调增10万吗
对的是的,是这么做的。