毛利润50-35-5 净利润 你这个签单和接待是什么?

老师您好,我是酒店行业。假如 经营收入50万,签单10万,接待5万。我的实际收入为50-10-5=35万。费用为12万,税款2万,折旧8万。请问我的净利和毛利怎么计算
公司2018年10—12月损益类账户有关数据如下(金额单位统一为万元)(1)主营业务收入5000万元,主营业务成本4000万元(2)其他业务收入200万元,其他业务成本60万元(3)营业税金及附加12万元(4)销售费用170万元,其中广告费、业务宣传费100万元(5)管理费用300万元,其中业务招待费20万元,新产品研发费用120万元(6)财务费用22万元,其中利息收入40万元,向银行借款1200万元,支付利息费用62万元(7)营业外收入50万元,其中处置固定资产净收益30万元,出售无形资产净收益20万元(8)营业外支出100万元,其中通过民政部门向玉树地震灾区捐赠现金80万元,固定资产盘亏20万元(9)投资收益——国债利息收入50万元(10)上述成本费用中包括全年工资费用2000万元(11)实际发生职工福利费支出285万元(12)职工教育经费支出45万元(全部列在本年的管理费用中)(13)工会经费30万元且取得工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据(14)购置汽车10辆,原值360万元,折旧年限均按3年计算(税法规定折旧年限最低为4年),不考虑残值算该企业应纳的企业所得税。
1、某服装生产企业,2021 年发生业务如下:(1)取得主营业务收入 2000 万元,取得其他业务收入 300 万元(为房屋出租收入)(2)接受捐赠设备一台,该设备收到捐赠时的入账价格为 55万元;(3)主营 业务成本 1000 万元,税金及附加账户数额为 17 万元;(4)产品销售费用 500 万元(其中广告费 360 万元,回扣支出 10万元);(5)管理费用 200 万元(其中业务招待费 50万元);(6)计入成本费用的 工资、三项经费,分别为 260 万元、50 万元(提取经费已全部实际使用);(7)财务费用 50 万元,其 中有向其他企业借款 600 万元的一年期借款利息 36 万元(银行同期同类贷款率为 4%);(8)营业外支 出 100 万元,其中有合同违约金 5 万元。根据以上资料计算该企业 2021 年度应缴纳企业所得税多少万 元。
某高新技术企业2021年实现利润总额为600万元,其他相关资料如下:(1)产品销售收入2000万元,出租固定资产收入50万元,国债利息收入80万元;(2)支付职工工资总额200万元,职工工会经费5万元、职工福利费35万元、职工教育经费20万元;(3)管理费用400万元,其中业务招待费15万元;(4)销售费用600万元,其中广告费350万元;(5)营业外支出80万元,包括通过非营利性组织的公益性捐赠50万元;(6)上年度未弥补的亏损10万元。要求:请计算该公司当年应纳税所得额及应纳所得税额。(8分)
某高新技术企业2021年实现利润总额为600万元,其他相关资料如下:(1)产品销售收入2000万元,出租固定资产收入50万元,国债利息收入80万元;(2)支付职工工资总额200万元,职工工会经费5万元、职工福利费35万元、职工教育经费20万元;(3)管理费用400万元,其中业务招待费15万元;(4)销售费用600万元,其中广告费350万元;(5)营业外支出80万元,包括通过非营利性组织的公益性捐赠50万元;(6)上年度未弥补的亏损10万元。要求:请计算该公司当年应纳税所得额及应纳所得税额。(8
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
接待就是公司内部自己接待客人算的房费。签单是旅行社或者个人住的房费,后期结算
毛利为什么是减去35?我这个实际收入是实际收到钱的收入50-10-5=35
那你的成本是多少呢?
成本费用一共12万
不是你要把那个成本单独提出来,因为你的毛利就是用收入减去成本。
成本大概是5万,费用7万
毛利润50+5-5-8 净利润=毛利润-7-2