你好,这个要看对方是不是小规模纳税人的呢

老师你好,我们有个项目给甲方开9的专票跨月了对方没有认证发票,对方喊我们冲红后开3个点发票给他们,这种可以吗
老师,对方给我们开增值税专用发票,把税号写错了,我们认证不了。把发票退给他们,我们需要做什么呢
我们是小规模税率1%,对方是一般纳税人税率6%。我们给他开专票,对方要求补税差。但是对方说给我们开个代缴税证明,就不给我们开发票了,可以吗
老师,需要对方给我们开9%税率的发票,但给我们开了3%的发票,他们可以少交些什么税呢?
老师 我们是工业企业租自有的房产给其他企业 给对方开发票需要开多少税率的发票 怎么开具 需要交哪些税
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
老师您好,总公司在宁波成立,非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保,个税由杭州分公司申报并且代扣代缴,会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的,报销的费用直接计入总公司,分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出,这样合理吗? 收入归总公司,可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司,分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗?
电缆厂多种型号产品成本核算
老师,查询从外省转出的社保情况在哪查
小菲老师之前的问题还需要咨询啊
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
如果是小规模呢?
小规模纳税人的话,放弃免税政策,就是3%
我需要的是9%的发票,他们开了3%的票,他需要补给我们多少税款呢?
那这个要看你这边的税负率是多少的呢,比如增值税就差了6%,还有企业所得税
增值税差了6%,企业所得税差了%几呢?假如开了价税合计13万的发票呢?我们是一般纳税人
这个你就要根据你公司实际成本来计算的呢,我这边已经跟你说了思路的呢
我现在问的是增值税税率差了6%,那附加税呢?还有企业所得税有影响吗?老师
有的呢,因为附加是在缴纳增值税税额的基础上征收的呢,企业所得税,你成本少了,那你利润不是大了嘛,还有印花税