你好,需要重新设置一下月末自动结转凭证
就是我在使用你们的快账系统的时候,在一级科目下面增加了二级明细科目,导致之前做的这个科目下面的凭证都自动带到新增加的科目下面, 想删除都删除不了后面新增加的那个明细科目了。。 怎么处理啊 有什么办法可以逆转
老师我听实操课,中有一部分计入到工程施工-间接费用中 ,这种情况包括什么?如果我只有一个项目,还用入到工程施工-间接费用里面吗? 要是换个科目核算可以吗?记到什么科目?给说下后面明细科目?结转这个工程施工-间接费用 按照什么比例一次结转 ?还是 季度月度进行结转? 实操中有个检测费 还有工地盖的工人房屋 ,老师说先计入到工程施工-间接费用 什么时候结转工程施工-合同成本 二级明细给细说一下!不理解!
哪位老师熟悉用友U8 今天新增了管理科目的二级科目 审核通过了 也记账了 为什么期间损益不结转呢
用友U8结转期间损益的时候,显示科目余额为零 不能结转,但是我8月有一笔期间损益,被我作废了 , 还是那样,是怎么回事呢?
请问,前手在做费用时全部是按照二级科目做的,但是每月末结转时是按一级科目总合计金额结转做的凭证。请问明细账我要怎么做。是按二级科目分别设置明细账,把结转的合计金额拆分登记,还是怎么弄啊。
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
在哪里点
我没搞过,不知道你说的是哪一步
麻烦您回答问题就说明下步骤,昨天也是您回答的,我还是不清楚在哪里弄
我要是知道就不会在这里一遍一遍问了
https://wk.baidu.com/view/b544736d58fafab069dc0258?pcf=2 看看这里对你有帮助,这是设置的流程