
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
我们是一般纳税人公司,7月份有张进项发票是用于集体福利的,我做了不抵扣勾选认证,在申报增值税时天哪项呢
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?他的企业增值税和附加税是两张表,附加税是单个的报表。
老师,一般纳税人,比如4月取得2张进项票,5月已经勾选抵扣,申报完了,还没扣增值税,因退货对方5月红冲一张进项票,这样子我要重新勾选抵扣吗?还是红冲的进项到6月再转出?
个体户3月份办的营业执照,现在申报会计制度备案是不是涉及第一季度财务报表未申报呀,这个怎么办
2024年的成本类发票作废重新开了账怎么处理
老师好,我是做酒店住宿服务的,我加盟温德姆酒店现在付了一笔加盟费,财务这边没有合同,只有付款凭证和付款申请可以做账吗?
老师,我五月份成本结转有错误可以在6月份里做更正处理么?
老师,现有A、B、C三家公司,A公司在银行贷款800万,A公司这800万贷款是B公司帮A公司在银行背书的,所以银行把A公司贷款的800万放到B公司的银行账户里,B公司收到这800万后,帮A公司付A公司欠C公司的货款。 老师,这个业务里,B公司应该怎么写分录?麻烦帮我写一个全面的分录,谢谢老师!
您好老师我们公司银行收入46287.46平台推送数据是45962.94,银行多收了324.52这个怎么处理呀,我们是健身房
2026.06月账务如下: 补缴纳21-25年印花税 ①借:利润分配316.68,贷:应交税费-印花税316.68; 借:应交税费-印花税316.68,贷:银行存款316.68 借:营业外支出-税收滞纳金98.70,-税收罚款500,贷银行存款598.70 ②计提印花税并缴纳 借:税金及附加7.5,贷:应交税费-印花税7.5 借:应交税费-印花税7.5,贷:银行存款7.5 ③退回24年10月11日申报缴纳印花税 借:银行存款28.5,贷:应交税费-印花税28.5 借:应交税费-印花税28.5,贷:利润分配-未分配利润28.5 小企业会计准则,这样做的分录生成的利润表上面的,营业税金及附加7.5,印花税352.68,在申报财务报表时,数据不通过,是需要修改那些呢? 分录有误?那应该怎么进行修改呢
老师,第二季度结账了,帐上有利润,我应该按什么计提所得税?
财务软件2800元,支付:借:预付账款 ,贷:银行存款,摊销时:借:管理费用-办公费 贷:预付账款,分录对吗
有家没啥业务的公司注销,清税环节,遇到了公司还有往来欠款 是不是就是上传一张报表,把往来款清掉就行了?不是欠供应商的,就是欠法人的