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填写企业所得税时各种费用要填报吗比如业务招待费之类的(季报)扣除标准是什么

2022-04-27 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 10:02

你好,新企业所得税税法规定的“业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。

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快账用户7018 追问 2022-04-27 10:04

预缴的时候扣60%汇算清缴的时候超过收入的0.5%的就调增吗

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齐红老师 解答 2022-04-27 10:05

“业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。按照这两个的最低

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快账用户7018 追问 2022-04-27 10:05

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-27 10:06

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你好,新企业所得税税法规定的“业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%。
2022-04-27
你好,学员 业务招待费是按照实际发生额的60%,以及收入的千分之五,限额扣除的
2022-03-05
汇算清交的时候应该全额调增如果试营业期可以按发生了的百分之六十抵扣
2020-11-05
您好 收入填了 然后实际发生业务招待费对应也在纳税调整项目明细表对应栏次填写后 系统自动带入纳税调增金额 3763-217.41=3545.59
2021-11-22
您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
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