借:其他应付款 贷:银行存款
老师您好,刚接手一家公司的账,发现五年前一笔付货款的银行回单9000元,被当时的会计做账为收货款9000元,导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上,相差18000元,现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额,如果税务查账的话,会不会有什么风险,我该如何应对呢?望回复,谢谢老师
你好,请问去年9月会计凭证已做好,少开了发票,但销项金额已经全部做进去账里了。之前的账务会计分录是借:银行存款 33200 贷:主营业务收入32871.29 应交税费销项税额328.71,实际当时只开了30000元的发票,剩下的3200元,在今年6月份已经开出发票。现在这笔发票金额我该怎么做账?会计分录怎么写?
老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师您好,网银金额比会计记账金额大,是之前会计没交接清楚,已经好几年前的问题了,如果把网银和记账调整一样了,分录应该怎么做
老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下
对方公司要求每月开普票,我司是一般纲税人。可以用个体户的代开10万以下普票,不用成本票那我车上吗
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
供应商赠送一堆配件给我们,我们按正常定价报关,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项合规吗?应该咋操作呀?
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?
老师,个体户减半征收是什么减半
老师,问一下,对方公司开来一张发票,是将活性碳卖给我们公司,活性碳是用于机器生产产品过程中产生的气体通过活性碳过滤后才能排到大气中来。开的名称是现代服务*活性碳分散吸附集中再生技术服务,这是环保局要求做的,买是跟第三方买来的,这个怎么做账好?
有限合伙企业转让上市公司限售股不要交企业所得税与个人所得税? 合伙企业交什么税?不要交企业所得税吗?
把其中一个公司的股份直接转给另外一个公司 交什么税呢
老师,可有财务报表模板,填数据联动的那种
给车间买的吊线的运费计入制造费用吗?同时时来了很多原材料,这个运费记到哪个科目合适?