为什么不回答

老师汇算清缴营业外支出-下浮度金额要调增吗这个是合同标记每月收来钱要下浮后金额才付给我们,还有营业外支出–摸0直接不付小数点后面
老师汇算清缴营业外支出-下浮度金额要调增吗这个是合同标记每月收来钱要下浮后金额才付给我们,还有营业外支出–摸0直接不付零头子,例如开票500.5付了500
老师您好,我们单位开了10家直营独立核算的餐饮门店,每家店产生的生活垃圾其他垃圾,是找的个人来拉的垃圾,一个月给他们付一次,每个店金额不一样:有400元,500元,1000元。 1*比如一个月给1000元的,我们是500元的小额零星支出了(税前扣除),另外500元做无票支出了。这样合适吗? 2*另外,给个人的垃圾费,我们需要给他申报个税吗?
提问# 一、稽查补查税,其中补缴2018年度企业所得以及滞纳金 问题1:企业会计入账借:营业外支出~滞纳金 10万元,贷:银行存款 10万元。 同时,这个营业外支出~滞纳金科目这个可以直接通过以前年度损益调整,直接冲减利润分配~未分配利润吗?还是说挂在营业外支出科目,等年度汇算清缴时候,调增应纳税所得额? 问题2:往年的应收账款和其他应收账款,超过三年了,确定余额收不回来了,小企业会计准则,直接可以经过以前年度损益科目过度,冲减未分配利润吗?还是只能挂在营业外支出这个科目,等汇算清缴时候,调增应纳税所得额(只是挂太久未收回来,又没有充分证据资料)? 以上两种情况,老师帮给出一下正确会计分录和对企业年度汇算清缴是否要调增详细解答一下,谢谢。
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
小规模纳税人季度申报,全部开具 的普票,某个月开票超过10万元,只要季度总销售额 ≤ 30万元,仍可免税,是吗?
老师,请问我们现在要给人家钢结构喷涂防火涂料,包工包料,要开几个点的发票
请问老师,长期股权投资占被投资公司的70%,请问收到分红怎么做账?
老师 我想了解下 我们公司现在又想控制库存 让库存保持在200W左右,又想一直保持小微企业身份,现在26年一季度 资产总额1699万,利润总额60万 我要怎么做 老师能给我讲讲思路吗
你好老师,我们企业刚开始有海外订单,要现在税务局备案吗?另外我们通过阿里国际站销售的,因为金额小没有报关单,是不是就只能视同内销?
老师,去年进的货直接做增加库存。没有做暂估,汇算清缴我还没有做,这部分的金额我需要调整吗?还是催他们5月底前把发票拿来。但能不能拿来也不知道。
@答疑老师-枝枝 @徐莲兆 你好老师,我们单位是刚有出口业务,是通过阿里巴巴国际站,主要是买来再出口出去,偶尔会有买来原材料自己生产成成品出口,基本都是通过平台结算,偶尔会收汇。我有几个问题想咨询下老师:1、我们是不是要现在税务备案?2、我们这种属于生产还是外贸还是跨境电商?3、通过阿里国际站销售的能退税吗?金额小应该没有报关单,账务应该怎么弄?
老师你好,制造业采购原材料 预付账款 已暂估 无法收回发票 该怎么处理
老师,您好,我家是内帐,现在未分配利润账面余额有900万,我这个可以消耗一部分吗?给老板打一部分钱,我家是内帐
老师给我们学员送的快账软件普通版的怎么样下载呢?
问了几遍无人回答
你好同学,我在呢,我刚接到这个题目。
我理解的你的问题是有一些差额,你记到营业外支出了,但是汇算清缴的时候,你是要调增的。
本来开票1万,合同规定支付下浮后9000这1000要调增?
不记住营业外支出,那计入那里
你的意思只要记到营业外支出就都要调增
你好,那能按下调以后的金额去开发票呢
不能,单位都是部队,必须按真实开,然后按下调后付款
总之一句话都是要调增是吧
老师在吗
在不在不在不
你好,问题没回答完吧
您好在的,同学我还没回答完成
你好,对,总之一句话就是要调增,因为他没有对应的发票。