一 1 借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00贷:银行存款 339,000.002 借:在建工程 300,000.00贷:工程物资 300,000.003 借:在建工程 40,000.00贷:原材料 40,000.004 借:在建工程 22,800.00贷:应付职工薪酬-工资 20,000.00 应付职工薪酬-福利费 2,800.005 借:在建工程 5,740.00贷:应付利息 5,740.00借:固定资产 368,540.00贷:在建工程 368,540.00二 借:预付账款 250,000.00贷:银行存款 250,000.00借:在建工程200000贷:银行存款200000借:固定资产450000贷:预付账款250000 在建工程200000

1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
你好一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
你好请问一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
一 1 借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00 贷:银行存款 339,000.00 2 借:在建工程 300,000.00 贷:工程物资 300,000.00 3 借:在建工程 40,000.00 贷:原材料 40,000.00 4 借:在建工程 22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资 20,000.00 应付职工薪酬-福利费 2,800.00 5 借:在建工程 5,740.00 贷:应付利息 5,740.00 借:固定资产 368,540.00 贷:在建工程 368,540.00 二 借:预付账款 250,000.00 贷:银行存款 250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
那请问二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款20000,10月31日工程达到预定可使用
借:预付账款 250,000.00 贷:银行存款 250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000