你好 借在途物资30 应交税费-应交增值税-进项税9 贷应付账款 支付的时候借应付账款贷银行存款
向K公司购买甲材料一批取得的增值税专用发票上注明:买价1万元增值税税,进项税额1300元,价税款尚未支付,另外用现金支付采购费用200元,材料已验收入库。(会计分录。)
购入材料一批,价款4万元,增值税5200元。材料已验收入库,h款项尚未支付。(会计分录。)
购入材料一批,价款4万元,增值税5200元,材料已验收入库,款项尚未支付(会计分录。)
购买a材料30万元,取得增值税专用发票39000元,材料尚未验收入库,款项通过转账支付,会计分录怎么做?
用银行存款购入甲材料1万元,支付运杂费2500元,取得增值税普通发票材料尚未入库会计分录怎么做?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。