同学您好, 借 材料采购 贷 应付账款

购入甲材料一批,取得专用发票注明货款3万元,增值税3900元,对方代垫运杂费500元,款项以银行存款支付,材料尚未运到,编制会计分录甲材料运到后并验收入库,会计分录
用银行存款购入甲材料1万元,支付运杂费2500元,取得增值税普通发票材料尚未入库会计分录怎么做?
向光明厂购入甲材料14,000元,增值税13%,该厂垫付运杂费1000元,货款以银行存款支付,材料尚未入库。
向光明厂购入甲材料14,000元,增值税13%,该厂垫付运杂费1000元,货款以银行存款支付,材料尚未入库。
购入甲材料5000千克,单价90元,增值税率13%,运杂费1200元,材料尚未验收入库,已用银行存款支付。
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?