你好,收到税务局六税两费的减免款 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款

在收到六税两费减免的返回款以后,贷方做营业外收入-税务局科目吗?
收到税务局六税两费的减免款要怎么做账呀
收到税务局退的六税两费减免款怎么做账啊
老师,税务局退回的六税两费减免的部分,怎么做账
老师,六费两税减免,收到退回公账的印花税,附加税怎么做账呀?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
但是1..2.3月份都做了账的,这样做税费不是不平了
你好,收到税务局六税两费的减免款 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款 ,贷:税金及附加
某某税费都要到类别吗
你好,是的,是这样的
第二个分录摘要怎么写呢
你好,两个分录共用摘要 比如:退回附加税
也可以直接冲红税费吗
你好,可以做之前计提,缴纳的负数分录
具体怎么做呢?
你好 收到税务局六税两费的减免款 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款 ,贷:税金及附加 也可以这样(下面两笔分录金额都是负数) 借:税金及附加 , 贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款 , 贷:银行存款