你好同学,那正常的话,你提多了,你再返冲的话,应该是个正数合计呀,为什么会是负数呢。

我听说,本单位不能随时、每月给员工调整社保/公积金基数,一年只能在规定窗口期统一调整一次,是真的吗
经营租赁,吊车租赁费用开外经证吗
如果公司已经注销了,客户转的款未开票怎么处理?可以写个证明私下退给他吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
老师,比方说,21年计提了12万,我发现多计提了,20年也多计提了,所以直接就冲20万,账上就变成负数了
你好,那你不能一次性返冲这么多了。
老师,这是去年5月份做的账,那我现在该怎么办?
你好同学,那你就这样吧,相当于你的2021年的折旧是零,比如以这个为为作为税收金额吧。
老师,税收金额按哪个记,没太看懂
你好,就是说你的,税收金额你填零就可以了,因为你不是说都都已经冲成负数了嘛,但是咱填负数又不合适。