您好 可以在原来的二级科目上修改就好了

老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
公司银行,农信变为农商,银行存款的明细科目怎么处理?直接也写成新的名称吗?
分公司开了发票27977.96元,这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户(工商银行),交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户,也没有进分公司账户,直接进了农民工账户(工商银行)然后直接发放给了农民工。 像这种情况,分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借:应收账款 贷:主营业务收入—xx单位 (因为是在分公司开的发票) 企业是小规模
公司一般用中国银行的账户收付款,现在有一笔内部转账,是另外一个账户建设银行付款,但是在银行存款明细下没有建设银行这个科目,现在重新增加该科目,在进行入账时,该科目会负数,怎么处理呀
老师,这个word里面复制过来的数据导致两边不一样齐,在哪里调整,在单元格对齐方式里面调不行
存1000万定期开980万银票是图啥
老师,请问下,在6月开了发票之后。后面红冲了,但是没操作成功,在7月的时候。才完成红冲发票,那么在当月的时候。此发票还要交税吗?
个税的作废申报,那里可以看到记录
老师,贸易公司,出口白酒,可以退哪些税?
五月份报税没有勾选抵扣,但已经付款了怎么座分录
我们是收购农产品,就是从农民手里收购 树脂棉材的,然后生产生物颗粒的,是实行即征即退吗?这个即征即退的账务处理是怎么处理的?
劳务派遣公司开差额发票,那代对方甲方让买的单独的工伤险能差额扣除么,还有我们要承担的工会经费残保金这块咋样开票呢,办理过的老师给讲讲
老师,咨询一个问题,就是报税之后,除了对待认证进项税转进项税之外,应交税金的账务处理之外,其他还需要处理吗?[捂脸]
老师,如果员工是5月进来的,现在要填社保费缴费工资年度申报,工资按什么填呢,如果只想按最低基数交社保
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!