您好 借:在建工程800000 借:应交税费-应结增值税-进项税额80000 贷:银行存款880000 借:在建工程400000 借:应交税费-应结增值税-进项税额40000 贷:银行存款440000 借:固定资产1200000 贷:在建工程800000%2B400000=1200000

4.20×x年8月1日,某公司自建一条流水生产线,购入为工程准备的各种物资300000元,支付的增值税额为4800元,款项以银行存款支付,物资全部用于工程建设使用生产用材料一批,实际成本为25000元分配工程人员工资70000元,支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费20000,增值税2000元工程完工并达到预定可使用状态要求:(1)编制购入工程物资时的会计分录。(2)编制工程领用工程物资时的会计分录(3)编制工程领用本企业材料用时的会计分录(4)编制分配工程人员工资时的会计分录(5)编制支付工程其他费用的会计分录(6)编制转入固定资产的会计分录
5.某公司以出包方式建造一座仓库,按工程进度及同定第一次支付工程款800000元,税率为10%,增值税额为80000元;工程完工后,根据工程决算单,补付工程款400000元,增值税额为40000元,工程验收后交付使用要求:(1)编制第一次支付工程款的会计分录(2)编制补付工程价款的会计分录(3)编制工程验收交付使用的会计分录
2、海华公司根据经啻需要建造仓库一幢。根据管理层决定将仓库建造工程出包给无锡太湖建筑公司承建。合同规定全部建造费用为235000元,分两次支付。开1时预付工程款50o00元,剩余款项于工程完工验收合格后支付。(0)9月13日,开出转账支票预付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并验收合格。海华公司收到无锡太湖建筑公司开出的增值税专用发票,上列工程总价款235000元,增值税21150元。海华公司遂开出转账支票补付余款及增直税。(3)12月25日,仓库工程达到预计使用状态,交付冰箱车间使用第(2)问怎么写
将新车间建造工程出包给丙公司承建,5月10日按合同规定先向承建单位预付工程款50万元;7月5日,按合理估计的工程进度结算工程应付进度款80万元;8月10日,工程完工后,工程完工并达到预定可使用状态,收到承包单位工程结算单位工程总造价120万元,补付工程款40万元。(1)5月10日,按合同以存款预付工程款时(2)7月5日,结算工程进度款80万元,并以存款支付工程进度款30万元,(3)8月10日,工程完工,以存款补付工程款40万元,(4)8月10日,工程完工并达到预定可使用状态,完工交付使用,会计分录,谢谢
以出包方式委托长城建筑公司购建一项固定资产,工程总造价预计为50万元。1月20日按规定预付工程款20万元;6月10日,结算工程进度款,专用发票所列的本期应付工程进度款45万元,增值税40 500元,以存款支付本次工程进度价税款;6月20日工程达到预定可使用状态,结算实际工程造价52万元,以银行存款补付专用发票所列工程款7万元,增值税6300元。固定资产经验收后交付生产使用 做会计分录
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?