同学你好 很高兴为你解答 需要经过主管税务机关的同意才可以的

你好,我2019年12月填报增值税申报时,不小心在无票收入那里填了-100元上去,实际是没有的。这样就导致少交了13元的增值税。我可以在2020年2月的申报表里面把这笔无票收入做+100,对冲回来吗
去年申报了未开票收入,账务处理也做了,今年补开发票,去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的,今年我补开,分录是先冲销,在做一笔开票的分录,但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上,申报表本月收入小于利润表本月营业收入,
您好!2019年的无票收入2020年开票了,重复申报了收入和销项税,但是2020年底收入增值税申报时冲回了,销项税未冲回,现在造成申报表和账不一致,我可以在本年度增值税申报时冲回多申报销项税吗?
您好!2019年的无票收入2020年开票了,重复申报了收入和销项税,但是2020年底收入增值税申报时冲回了,销项税未冲回,现在造成申报表和账不一致,我可以在本年度增值税申报时冲回多申报销项税吗?
老师 也是实物中遇到的,甲公司是一般纳税人,19年做了一笔无票收入,当时申报增值税了,20-21分别开票了,没有冲减无票收入增值税相当于申报重复了22年申请留底退税了,现在发现当时申报错了,还能更正申报吗
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择