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老师,请问公司之前7月份增值税申报的时候为了冲了3049.13的留抵,在销项那里多增加了无票收入 49326.83,说后面申报的时候冲回。本来这个公司一般不开票 。不想退税怕查账,所以这个49326.83怎么冲回呢?

2022-10-11 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 10:19

你好;       你等着开票或者有无票收入了在去处理  

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你好;       你等着开票或者有无票收入了在去处理  
2022-10-11
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了
2022-02-21
您好,是可以申请的这个,可以
2023-05-29
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