您好 是的价税合计计入管理费用-业务招待科目

老师,公司买酒的发票,计入管理费用业务招待费,是专票,招待费不是不能抵扣麻,直接计入费用含税价么
购买的白酒用于招待,收到的专票,不能抵扣,做账的时候是价税合计的金额记入招待费么。 比如:专票价407.08,税52.92,合计460 是不是借:管理费用-招待费460
本月无销项没有开票,收到的招待费用类比如餐饮和购买的酒之类的专票应该怎么做账,是不是借应交税费二级科目计入待抵扣进项税额,等后期有开发票了在作抵扣?
收到一张 业务费发票,对方开具的不可抵扣(业务费)的增值税专票发票, 请问一下该如何正确处理( 是否应该先进行进项税抵扣,然后在进项转出) 还是直接价税合计金额计入业务招待费?
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?按老师说的计入招待费不允许进项抵扣,那老师,我计入借:固定资产~电视机应交增值税~进项贷:银行然后每月提折旧,借:管理费用~折旧费贷:累计折旧,这样做的话能不能认证进项抵扣?可以这样做吗?
生产生活服务*广告安装服务 这个需要缴纳文化事业建设税么
老师,请教一下:我司对A公司持有长期股权投资,现收到B公司转来的备注“A公司份额转让款”字样的款,应该要怎样做账?需要申报印花税吗
小规模纳税人购买货物,收到增值税专用发票和普通发票一样入账吗,哪个划算
老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?哪种方式更安全简单?
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?
上月开的发票对方这个月已经认证了,现在发现有误需要冲红重开。对方是下个月申报再做税额转出吗?
你好。加工修理修配服务的大类税收分类编码是好多呢
单位把提完折旧的设备卖给个人,不开发票,增值税率是多少?申报表填到哪项?
老师:我们工地上的人多,劳务公司给这些人没上社保,我们能不能把他们的工资转给工长,让工长代开发票给公司,这样行的通吗?
认证平台上不用勾选,不用做任何操作了是么
勾选平台要做勾选不抵扣操作
好的,谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!