你好,应收账款重分类到预收账款,账务不用处理,你只需要做成分类就可以到财务报表里面体现
老师,报财务报表时候,应收账款是负数,保存不了这应该怎么账务处理呀
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
你好,请问金蝶软件出来的财务报表应收账款是负数,因为做账没有设置预付账款这个科目的。那么,季度申报财务报表时,应收账款可以直接填负数吗?
您好 老师 应收账款和应付账款都出现了负数 账务怎么处理呀
老师,财务报表里面应收应付为负数在申报时一定要调整吗?申报时调整了那账务处理是不是也要跟着调整啊
下载网银客户端,不插网银可以转款吗?
一般纳税人建筑工程,收到的“*其他咨询服务*服务费”这种发票需要备注吗
公司资产率是什么,怎么算
公司购买灭火器,计入管理费用哪个二级明细科目
异地工程开票,一般纳税人,开了外经证跨区域备案了,税款预交,是开票以后,还是开票之前?有硬性规定?
老师,汇算清缴有去年的暂估,调在其他里面,这样还要发票吗
办房产证建筑面积132.52平方米,契税交了473.20,计税依据86470.00元,老师这个契税金额是怎么算出来的呢
公司往法人代表私人账户转钱备注的是备用金,怎么做会计分录?
老师,象这种加油票可以抵进项吗。
老师,中级一年三门不能过,第二年还可以补考的对吧?
那我报表的时候可不可以,手动改应收负数,改到预收方去,是这个意思嘛
你好 是的 可以这么做的
好的明白了,谢谢老师
不用客气劳动节快乐